Verejný register odberateľských vzťahov
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | DF2015/232 | 11.12.2015 | Za vodu MŠ | PVPS a.s. | 36500968 | 41,80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2018/158 | 13.6.2018 | Za vodu MŠ | PVPS a.s. | 36500968 | 41,80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2012/170 | 30.9.2012 | za potr. | AMI TRADE | 36725650 | 41,75 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2012/174 | 30.9.2012 | za potraviny | Diamon s.r.o. | 36478628 | 41,66 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2022/105 | 31.3.2022 | Za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 41,48 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2022/304 | 8.11.2022 | Za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 41,44 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2012/23 | 5.3.2012 | za odhrňanie snehu na MK | Dunajec s,r,o . | 36479781 | 41,40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2019/107 | 29.3.2019 | za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 41,36 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2019/21 | 12.2.2019 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 41,32 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2019/287 | 30.9.2019 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 41,25 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2018/256 | 30.9.2018 | za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 41,24 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2022/102 | 31.3.2022 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 41,16 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2018/97 | 19.4.2018 | za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 41,11 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2023/393 | 31.12.2023 | Za vodu ver. WC | PVPS a.s. | 36500968 | 41,04 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | O2011/41 | 10.11.2011 | Objednávame si u Vás: repro bedne, toner | WebComs, s.r.o. | 36516244 | 41,00 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 2020_10_22c | 22.10.2020 | Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 41,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2018/184 | 30.6.2018 | Za potraviny | Branko Michlík | 43625339 | 40,90 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2018/43 | 26.2.2018 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 40,88 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2023/382 | 29.12.2023 | Za potraviny | Zuzana Michlíková | 52086534 | 40,83 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2022/352 | 16.12.2022 | Za vodu KS | PVPS a.s. | 36500968 | 40,78 EUR |