|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/31 |
17.2.2017 |
Za aktualizáciu a srvis programu |
SOFT-GL s.r.o. |
36182214 |
39,24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/16 |
7.2.2018 |
Za aktualizáciu programu ŠJ |
SOFT-GL s.r.o. |
36182214 |
39,24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/7 |
2.2.2011 |
za opr. PC |
COMCAS, s.r.o. |
36494271 |
39,20 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2011/6 |
1.2.2011 |
Objednávame si u Vás: opravu PC na OcU |
COMCAS, s.r.o. |
36494721 |
39,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/259 |
13.12.2016 |
Za vodu ČOV |
PVPS a.s. |
36500968 |
39,19 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/197 |
17.6.2019 |
Za vodu MŠ |
PVPS a.s. |
36500968 |
39,18 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/42 |
26.2.2018 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
39,17 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/163 |
22.6.2017 |
Za potraviny |
Branko Michlík |
43625339 |
39,16 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/2 |
19.1.2012 |
za uteráky MŠ |
Da M |
40398609 |
39,12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/162 |
31.5.2022 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
39,08 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/294 |
30.9.2019 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
39,04 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2015/22 |
13.4.2015 |
Objednávame si u vás: -odborné školenie správcov registr. |
Asociácia správcov registratúry |
37922190 |
39,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/50 |
13.4.2015 |
Za účasť na odbornom seminári Správa registratúry |
Asociácia správcov registratúry |
37922190 |
39,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/27 |
27.4.2016 |
Objednávame si u Vás: -časopis VS |
Poradca podnikateľa s.r.o. |
31592503 |
39,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/85 |
29.4.2016 |
Za časopis Verejná správa 2016 |
Poradca podnikateľa s.r.o. |
36371271 |
39,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/83 |
11.10.2017 |
Objednávame si u Vás: -materiálové normy MŠ |
Tlačiareň IRIS, s.r.o. |
48058629 |
39,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/252 |
13.10.2017 |
Za materiálno- spotrebné normy MŠ |
Tlačiareň IRIS, s.r.o. |
48058629 |
39,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/127 |
30.4.2022 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
39,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/302 |
30.9.2019 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
38,90 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/25 |
17.1.2025 |
Objednávamie si u Vás: - drobný materiál pre materskú školu |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
38,89 EUR |