|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/86 |
15.5.2014 |
Za členský príspevok Združ. pre rozvoj regiónu |
Združenie pre rozvoj regiónu Pienin a zamaguria |
37780701 |
40,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2014/39 |
17.6.2014 |
Objednávame si u Vás: možnosť pripojenia na e. a vod. sieť v ATC počas ZFS-38.ročníka... |
Štátne lesy Tanapu Tatranská Lomnica |
31966977 |
40,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/84 |
3.5.2015 |
Členský príspevok Združenie pre rozvoj r.2015 |
Združenie pre rozvoj regiónu Pienin a zamaguria |
37780701 |
40,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/258 |
9.12.2016 |
členské za rok 2016 Združenie pre Rozvoj Pienin |
Združenie pre rozvoj regiónu Pienin a zamaguria |
37780701 |
40,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/7 |
19.1.2017 |
Za servisné práce tlačiareň CAnon MF 4660 |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
40,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/53 |
19.6.2017 |
Objednávame si u Vás: -didaktickú pomôcku pre MŠ |
Kotulič Peter |
869325798 |
40,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/160 |
3.7.2017 |
Za didaktickú pomôcku |
Kotulič Peter |
869325798 |
40,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/325 |
28.12.2017 |
Za členské 2017 |
Združenie pre rozvoj regiónu Pienin a Zamaguria |
37780701 |
40,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2018_02_06 |
7.2.2018 |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
40,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2020_01_31 |
1.2.2020 |
Kúpna zmluva |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
40,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/5 |
3.2.2020 |
Objednávame si u Vás: -naplnenie vrstvy rozšírenia obecnej kanalizácie do mapovej aplikácie... |
TEKDAN, spol. s r.o. |
31332552 |
40,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/47 |
1.11.2020 |
Objednávame si u Vás: -malé elektroinštalačné práce podľa nášho usmernenia |
Anton Lopata |
43916601 |
40,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/295 |
24.11.2020 |
Z elektroinštalačné práce Materská škola |
Anton Lopata |
43916601 |
40,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/174 |
23.6.2022 |
Doplatok k Fa za dopravné značky k nabij. stanic |
MUCHA REKLAMA s. r. o. |
52123707 |
40,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/56 |
30.10.2023 |
Objednávame si u Vás: -revíziu komína v MŠ |
KMEKOM s.r.o. |
46742557 |
40,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/292 |
31.10.2023 |
Revízia komína MŠ |
KMEKOM s.r.o. |
46742557 |
40,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/21 |
15.4.2024 |
Objednávame si u Vás: - revíziu komína MŠ |
KMEKOM s.r.o. |
46742557 |
40,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/125 |
6.5.2024 |
za revíziu komína MŠ |
KMEKOM s.r.o. |
46742557 |
40,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/62 |
18.11.2024 |
Objednávame si u Vás: -kontrolu komínov |
KMEKOM s.r.o. |
46742557 |
40,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/347 |
18.11.2024 |
Za kontrolu a odbornú obhliadku komínov |
KMEKOM s.r.o. |
46742557 |
40,00 EUR |