| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/40 |
13.6.2019 |
Objednávame si u Vás: -doplnenie geodetickej vrstvy do GIS obce |
Ing. Martin Javorský - MJdata |
52358950 |
25,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/193 |
14.6.2019 |
Za doplnenie digitálnej mapy obce -vodovod |
Ing. Martin Javorský - MJdata |
52358950 |
25,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/10 |
23.1.2022 |
Objednávame si u Vás: -osvedčovaciu knihu |
Ing. Zsolt Marczibál - CONNECT |
17644429 |
25,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/8 |
25.1.2022 |
Za osvedčovaciu knihu |
Ing. Zsolt Marczibál - CONNECT |
17644429 |
25,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/99 |
20.4.2016 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň, a.s. |
31654363 |
25,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/300 |
30.9.2024 |
za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
25,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/226 |
16.5.2025 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
25,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/361 |
5.9.2025 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
25,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/137 |
7.6.2021 |
Za laminovačku |
OKAY Slovakia, spol. s r.o. |
35825979 |
25,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/332 |
31.12.2017 |
Za potraviny |
Branko Michlík |
43625339 |
25,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/223 |
30.6.2019 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
25,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/178 |
23.9.2013 |
Za vodu MŠ |
PVPS a.s. |
36500968 |
25,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/247 |
23.12.2013 |
Za vodu ver WC |
PVPS a.s. |
36500968 |
25,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/108 |
12.5.2017 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň, a.s. |
31654363 |
25,43 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/54 |
20.6.2017 |
Objednávame si u Vás: -knihy pre MŠ |
ŠEVT a.s. Cementárenská 16 |
31331131 |
25,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/161 |
3.7.2017 |
Za knihy MŠ |
ŠEVT a.s. Cementárenská 16 |
31331131 |
25,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/210 |
26.6.2019 |
Za tlačivá MŠ |
ŠEVT a.s. Cementárenská 16 |
31331131 |
25,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/292 |
28.7.2025 |
Za mobil |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
25,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/270 |
30.9.2022 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
25,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/303 |
8.11.2022 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
25,64 EUR |