Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2012/204 5.12.2012 za potraviny AMI TRADE 36725650  26,83 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/28 30.1.2011 za potr. AMI TRADE 36479781  26,89 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/136 26.6.2015 Za potraviny Mäso Tatry s.r.o. 31723217  26,93 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/63 29.2.2024 za potraviny TIS Slovakia, s.r.o. 36470066  26,93 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/190 18.9.2015 Za potraviny Mäso Tatry s.r.o. 31723217  26,94 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/50 26.2.2016 Za potraviny Mäso Tatry s.r.o. 31723217  26,94 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/104 25.4.2016 Za potraviny Mäso Tatry s.r.o. 31723217  26,94 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2013/243 27.12.2013 Za poskytovanie údajov z katastra nehnuteľnosti Geodetický a kartografický ústav Bratislava 17316219  27,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/259 23.12.2015 Za potraviny Branko Michlík 43625339  27,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/149 16.6.2017 Za overenie váh MŠ Slovenská legálna metrológia n.o. 0037954521  27,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2019/41 15.6.2019 Objednávame si u Vás: -overenie váh Slovenská legálna metrológia, n.o. 37954521  27,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/205 21.6.2019 Za overenie váh v MŠ Slovenská legálna metrológia, n.o. 37954521  27,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/113 30.4.2021 Za potraviny TIS Slovakia, s.r.o. 36470066  27,01 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/97 29.4.2016 Za potraviny Branko Michlík 43625339  27,05 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2019/76 19.11.2019 Objednávame si u Vás: -elektromateriál MŠ Alica Valčáková - ELEKTRO - ALICA 31004369  27,15 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/269 6.11.2020 za potraviny TIS Slovakia, s.r.o. 36470066  27,15 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/285 30.10.2018 Za potraviny TIS Slovakia, s.r.o. 36470066  27,16 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/215 18.12.2012 za revíziu komína MŠ Karol Kmeč, Kominárstvo 14312395  27,22 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2013/251 22.12.2013 Za kominárske práce MŠ Karol Kmeč, Kominárstvo 14312395  27,22 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/236 2.12.2014 Za revízia komína MŠ Karol Kmeč, Kominárstvo 14312395  27,22 EUR 
Export do csv
Nastavenia cookies