| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/267 |
6.11.2020 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
23,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/227 |
30.6.2019 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
23,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/269 |
29.6.2025 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
23,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/92 |
22.6.2012 |
za vodu ver. WC |
PVPS a.s. |
36500968 |
23,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/238 |
30.11.2014 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň, a.s. |
31654363 |
23,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/168 |
22.6.2017 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň, a.s. |
31654363 |
23,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/379 |
30.11.2019 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
23,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/151 |
20.7.2015 |
Za tlačivá MŠ |
ŠEVT a.s. Cementárenská 16 |
31331131 |
23,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/114 |
30.5.2015 |
Za potraviny |
Mäso Tatry s.r.o. |
31723217 |
23,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/357 |
25.9.2025 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
23,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/210 |
30.6.2024 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
23,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/27 |
31.1.2017 |
Za potraviny |
Branko Michlík |
43625339 |
23,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/85 |
6.4.2018 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
23,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/253 |
30.9.2018 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
23,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/132 |
2.7.2014 |
Za tlačivá MŠ |
ŠEVT a.s. Cementárenská 16 |
31331131 |
23,99 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2014/48 |
20.6.2014 |
Objednávame si u Vás: -tlačivá pre MŠ |
ŠEVT a.s. Cementárenská 16 |
31331131 |
23,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/93 |
14.5.2013 |
za podanie občerstvenia počas otvorenia LTS |
D.J.K, s.r.o. |
31691897 |
24,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/36 |
7.5.2017 |
Objednávame si u Vás: -el.časopis Grant |
Gemini Group s.r.o. |
36846244 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/102 |
9.5.2017 |
Predpaltné za elektronický časopis GRANT |
Gemini Group s.r.o. |
36846244 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/47 |
1.3.2024 |
Za aktualizáciu program cintorín |
TOPSET Solutions s. r. o. |
46919805 |
24,00 EUR |