|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/60 |
2.5.2012 |
Za brožúru Hospodárenie s maj. obce |
JUDr. Igor Kršiak s.r.o. |
36665681 |
33,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/166 |
4.9.2014 |
Za brúsenie a natieranie strechy Požiarnej |
Vojtech Oravec |
43106668 |
489,51 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/165 |
30.5.2019 |
Za CD - Pošodky |
Divadlo Ramagu Štúrova 446/54 |
42232473 |
30,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/314 |
11.10.2024 |
za ceny na futbalový turnaj |
Jozef Krajger - K reklama |
10768122 |
67,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/29 |
15.3.2012 |
za ceny na stolnotenisový turnaj |
SART šport. s.r.o. |
36702498 |
154,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/46 |
19.3.2013 |
Za ceny na stolnotenisový turnaj |
SART šport. s.r.o. |
36702498 |
87,57 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/61 |
9.4.2014 |
Za ceny na stolnotenisový turnaj |
SART šport. s.r.o. |
36702498 |
102,07 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/49 |
13.4.2015 |
Za ceny na stolnotenisový turnaj |
SART šport. s.r.o. |
36702498 |
105,91 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/9 |
27.1.2022 |
Za čerpadlo KSB - Armaporter 1,1 kW |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
1 216,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/215 |
12.11.2013 |
Za chladničku a odparovač Materská škola |
Andrea SHOP , s.r.o. |
36277151 |
272,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/14 |
5.2.2018 |
Za chladničku KS |
ANDREA SHOP, s.r.o. |
36277151 |
215,38 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/131 |
20.6.2013 |
Za ciachovanie váh MŠ |
Ing. Pillár Slavomír, oprava,predaj a servis váh |
37116321 |
72,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/139 |
28.8.2012 |
za čiastkovú zmenu ÚPD |
Ing.arch. Jozef Figlár |
33878251 |
1 200,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/83 |
13.5.2015 |
Za čiastkovú zmenu ÚPD obce |
Ing.arch. Jozef Figlár |
33878251 |
1 200,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/218 |
18.11.2015 |
Za činnosť stav. dozora-rozšírenie stokovej siete |
INPRO Poprad s.r.o. |
36501476 |
727,37 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/16 |
9.2.2023 |
Za činnosť stavebného dozora ČOV 2 |
Ing. Jaroslav Kolodzej - KOLWEX |
10770879 |
1 200,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/152 |
22.5.2024 |
Za činnosť zodpovednej osoby |
NAJ s.r.o Nová Ľubovňa 1 |
36515001 |
60,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/348 |
20.11.2024 |
Za činnosť zodpovednej osoby |
NAJ s.r.o Nová Ľubovňa 1 |
36515001 |
60,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/93 |
3.4.2019 |
Za čistenie kanalizácie |
PVPS a.s. |
36500968 |
439,06 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/94 |
3.4.2019 |
Za čistenie kanalizácie |
PVPS a.s. |
36500968 |
495,46 EUR |