| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/399 |
3.11.2025 |
Poplatok za používanie parkovacieho systému |
EM CARD a.s. |
35812401 |
565,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/429 |
10.11.2025 |
Poplatok za sprostredkovanie parkoviská |
EM CARD a.s. |
35812401 |
282,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/447 |
1.12.2025 |
Poplatok za používanie parkovacieho systému |
EM CARD a.s. |
35812401 |
565,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2026/5 |
12.1.2026 |
Objednávame si u Vás: - termokotúče do parkomatov |
EM CARD a.s. |
35812401 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/500 |
12.1.2026 |
Poplatok za sprostredkovanie parkoviská |
EM CARD a.s. |
35812401 |
98,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/507 |
10.12.2025 |
Poplatok za sprostredkovanie parkoviská |
EM CARD a.s. |
35812401 |
168,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/7 |
2.1.2026 |
Poplatok za používanie parkovacieho systému |
EM CARD a.s. |
35812401 |
565,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/10 |
14.1.2026 |
Za termokotúče do parkomatov |
EM CARD a.s. |
35812401 |
40,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/23 |
3.2.2026 |
Poplatok za používanie parkovacieho systému |
EM CARD a.s. |
35812401 |
565,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/27 |
10.2.2026 |
Poplatok za sprostredkovanie parkoviská |
EM CARD a.s. |
35812401 |
124,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/81 |
2.3.2026 |
Poplatok za používanie parkovacieho systému |
EM CARD a.s. |
35812401 |
565,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/87 |
11.3.2026 |
Poplatok za sprostredkovanie parkoviská |
EM CARD a.s. |
35812401 |
122,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/123 |
1.4.2026 |
Poplatok za používanie parkovacieho systému |
EM CARD a.s. |
35812401 |
565,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/24 |
11.5.2021 |
Objednávame si u Vás: -detské obliečky pre MŠ |
EMI-Sabinov s.r.o. |
46726608 |
119,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/123 |
13.5.2021 |
Za detské obliečky pre MŠ |
EMI-Sabinov s.r.o. |
46726608 |
119,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2020_02_27 |
27.2.2020 |
Zmluva o dielo |
ENERCOM s.r.o. |
44658591 |
4 240,78 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/25 |
15.5.2020 |
Objednávame si u Vás: -informačnú tabuľu projektu |
ENERCOM s.r.o. |
44658591 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/126 |
1.6.2020 |
Za detské ihrisko Materská škola |
ENERCOM s.r.o. |
44658591 |
4 240,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/151 |
8.7.2020 |
Za informačnú tabuľu |
ENERCOM s.r.o. |
44658591 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/150 |
22.7.2014 |
Za tepelnotech. posúdenie budovy REKONŠTR.KD |
Enprojekt Ing. Jela Neuzerová |
11950587 |
200,00 EUR |