| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/371 |
16.12.2021 |
Za elektrinu VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
406,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/372 |
16.12.2021 |
Za elektrinu VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
272,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/373 |
16.12.2021 |
Za nehlasové služby VO |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
0,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/363 |
14.12.2021 |
Za hokejovú bránku |
AK SPORT s.r.o. |
47163526 |
71,47 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/81 |
12.12.2021 |
Objednávame si u Vás: -učebné pomôcky pre MŠ |
Pro Solutions, s.r.o. |
35848260 |
220,48 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/82 |
12.12.2021 |
Objednávame si u Vás: -učebné pomôcky pre MŠ |
ELARIN, s.r.o. |
45240841 |
282,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/80 |
11.12.2021 |
Objednávame si u Vás: -kompletáž rozšírenia VO pri Rybníku |
O.S.V.O. comp, a.s. |
36460141 |
1 080,12 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/79 |
10.12.2021 |
Objednávame si u Vás: -kominárske práce |
KMEKOM s.r.o. |
46742557 |
27,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/362 |
10.12.2021 |
Za stravné lístky |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
565,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/359 |
9.12.2021 |
Za náhradný diel do notebooku |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/360 |
9.12.2021 |
Za plyn |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
293,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/361 |
9.12.2021 |
Za právne služby |
doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. & Associates, s. r. o. |
52651258 |
133,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/78 |
8.12.2021 |
Objednávame si u Vás: -gr.úpravu a tlač obecného časopisu č.1 a 2_2021 |
JADRO |
47560479 |
380,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/341 |
7.12.2021 |
Za foliu na ladovú plochu |
Stroje a vybavení |
05595436 |
222,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/342 |
7.12.2021 |
Za prevádzkovanie verejnej kanalizácie za 4..Q 21 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
680,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/343 |
7.12.2021 |
Za vývoz TKO 11/2021 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
355,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/344 |
7.12.2021 |
Za montážne práce materiál a plošinu |
Jozef Sičár |
31256015 |
750,72 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/77 |
6.12.2021 |
Objednávame si u Vás: -drobný, spojovací materál na ľadovú plochu |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
395,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/340 |
6.12.2021 |
Za monitorovanie a lokalizác.knalizačného potrubia |
Ján Smrek |
43634036 |
754,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/76 |
5.12.2021 |
Objednávame si u Vás: -hokejové bránky |
AK SPORT s.r.o. |
47163526 |
71,47 EUR |