| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/3 |
3.1.2022 |
Objednávame si u Vás: Časpis - Zamagurské noviny -10ks mes. výtlackov |
Divadlo Ramagu Štúrova 446/54 |
42232473 |
144,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/2 |
3.1.2022 |
Za Zamagurské noviny 2022 |
Divadlo Ramagu Štúrova 446/54 |
42232473 |
144,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/3 |
3.1.2022 |
za internet Turbo MŠ rok 2022 |
COMP-SHOP, s.r.o. |
36800015 |
200,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/4 |
3.1.2022 |
Za nakladanie s použitým textilom |
Ľubomír Ludvik WINDOORS |
37655264 |
90,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/1 |
2.1.2022 |
Objednávame si u Vás: -odpluhovanie snehu v obci Červený Kláštor |
Dunajec s,r,o . |
36479781 |
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/2 |
2.1.2022 |
Objednávame si u Vás: -odhŕňanie chodnikov obci Červený Kláštor |
Združenie pre rozvoj regiónu Pienin a Zamaguria |
37780701 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/1 |
2.1.2022 |
Nájom za rok 2022 MŠ a pozemky |
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Slovenská Ves |
31999221 |
2 112,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2021_12_31 |
31.12.2021 |
Dodatok k zmluve o prevádzkovaní ČOV pre rok 2022 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
2 723,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/379 |
31.12.2021 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
19,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/380 |
31.12.2021 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
8,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/381 |
31.12.2021 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
10,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/382 |
31.12.2021 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
12,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/383 |
31.12.2021 |
Za potraviny |
Zuzana Michlíková |
52086534 |
19,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/384 |
31.12.2021 |
Za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
100,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/385 |
31.12.2021 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
83,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/386 |
31.12.2021 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
11,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/387 |
31.12.2021 |
Za prepravu, prenájom nástrojov, bioodpady |
ANTHOS |
52450325 |
541,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/388 |
31.12.2021 |
Za učebné pomôcky |
ELARIN, s.r.o. |
45240841 |
282,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/390 |
31.12.2021 |
Za učebné pomôcky |
Pro Solutions, s.r.o. |
35848260 |
220,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/391 |
31.12.2021 |
Za mobil a intrernet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
69,47 EUR |