| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/307 |
9.11.2021 |
Za elektrinu |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
818,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/301 |
5.11.2021 |
Za pomernú čiastku výdavkov na služobnú cestu |
RZTPO |
31955151 |
175,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/302 |
5.11.2021 |
Za vývoz TKO 10/2021 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
275,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/303 |
5.11.2021 |
Za vypracovanie žiadosti ŽoNFP cyklotrasa |
Ekoslov Consulting, s.r.o. |
31670083 |
1 320,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/304 |
5.11.2021 |
Za vyprac. žiadosti ŽoNFP realizácia VO kiosk |
Ekoslov Consulting, s.r.o. |
31670083 |
780,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2021_11_03 |
3.11.2021 |
Zmluva o prevode VT |
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS) |
45 736 359 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2021_10_27 |
2.11.2021 |
Zmluva o poskytnutí dotácie |
Ministerstvo hospodárstva SR |
00686832 |
4 908,97 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/66 |
2.11.2021 |
Objednávame si u Vás: Dofakturáciu pomernej časti nákladov sl.cesty |
RZTPO |
31955151 |
175,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/68 |
2.11.2021 |
Objednávame si u Vás: -materiál podľa nášho výberu |
Stavebniny - Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/297 |
2.11.2021 |
Za mobil a intrernet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
71,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/298 |
2.11.2021 |
Za materiál |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
139,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/299 |
2.11.2021 |
Za materiál prístrešok na nábreží Dunajca |
Stavebniny - Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
262,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/300 |
2.11.2021 |
Za vyprac. žiadosti na Envirofond |
Envi save, s. r. o. |
52978303 |
80,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/70 |
1.11.2021 |
Objednávame si u Vás: -rozšírenie VO pri Rybníku |
Elkostav KM, s.r.o. |
36748901 |
1 300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/308 |
30.10.2021 |
Za potraviny |
Zuzana Michlíková |
52086534 |
33,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/309 |
30.10.2021 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
7,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/310 |
30.10.2021 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
5,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/311 |
30.10.2021 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
9,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/312 |
30.10.2021 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
22,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/313 |
30.10.2021 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
4,13 EUR |