Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2021/271 30.9.2021 Za potraviny TIS Slovakia, s.r.o. 36470066  8,16 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/272 30.9.2021 Za potraviny MÄSO-TATRY s.r.o. 31723217  73,52 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/273 30.9.2021 Za potraviny MÄSO-TATRY s.r.o. 31723217  20,05 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/274 30.9.2021 Za potraviny Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 33085871  142,37 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/275 30.9.2021 Za potraviny TIS Slovakia, s.r.o. 36470066  18,21 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/276 30.9.2021 Za potraviny TIS Slovakia, s.r.o. 36470066  12,23 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/277 30.9.2021 Za potraviny TIS Slovakia, s.r.o. 36470066  15,56 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/278 30.9.2021 Za potraviny Zuzana Michlíková 52086534  39,85 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/255 28.9.2021 Za vŕtanie dier oplotenia cintorín J.G.SK s.r.o. 43806767  345,60 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2021_08_20 24.9.2021 Zmluva o budúcom vecnom bremene Východoslovenská distribučná, a.s. 36599361  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 2021_08_26 24.9.2021 Zmluva o budúcom vecnom bremene Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36500968  0,00  
Detail Faktúra došlá DF2021/254 23.9.2021 Za revíziu váhy v Materskej škole Slovenská legálna metrológia, n.o. 37954521  42,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/253 20.9.2021 Za čistenie zámkovej dlažby na cintoríne HousePro SK, s.r.o. 47587806  360,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/245 17.9.2021 Za koberec do Materskej školy INTERIÉR INVEST, s.r.o. 36190381  335,18 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/246 17.9.2021 Za vodu KS PVPS a.s. 36500968  9,14 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/247 17.9.2021 Za vodu ČOV PVPS a.s. 36500968  13,06 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/248 17.9.2021 Za vodu MŠ PVPS a.s. 36500968  27,43 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/249 17.9.2021 Za vodu verejné WC PVPS a.s. 36500968  147,59 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/250 17.9.2021 Za vodu KD PVPS a.s. 36500968  26,12 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/251 17.9.2021 Za PD Ver. osvetlenie k rybníku 2.časť Elektro-projekt Ing. Peter Mihok 30320526  580,00 EUR 
Export do csv
Nastavenia cookies