Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2021/314 30.10.2021 Za potraviny TIS Slovakia, s.r.o. 36470066  6,65 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/315 30.10.2021 Za potraviny TIS Slovakia, s.r.o. 36470066  10,21 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/316 30.10.2021 za potraviny Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 33085871  336,52 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/317 30.10.2021 Za potraviny Tatranská mliekareň a.s. 31654363  11,88 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/318 30.10.2021 Za potraviny Tatranská mliekareň a.s. 31654363  21,65 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/319 30.10.2021 Za potraviny MÄSO-TATRY s.r.o. 31723217  23,41 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/320 30.10.2021 Za potraviny MÄSO-TATRY s.r.o. 31723217  71,23 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/321 30.10.2021 Za potraviny Tatranská mliekareň a.s. 31654363  50,84 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/322 30.10.2021 Za potraviny MÄSO-TATRY s.r.o. 31723217  28,20 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/323 30.10.2021 Za potraviny MÄSO-TATRY s.r.o. 31723217  57,96 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2021_10_28 28.10.2021 Dodatok k Zmluve o bezodplatnom prevode vlastníctva pozemkov vo verejnom záujme na obec... Slovenský pozemkový fond 17335345  0,00  
Detail Faktúra došlá DF2021/295 28.10.2021 Za tonery Obecný úrad a Materská škola WebComs, s.r.o. 36516244  267,88 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/296 28.10.2021 Za stavebné rezivo na prístrešok Miroslav Selvek 37239554  383,52 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/294 26.10.2021 Za plakety pre jubilantov MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin 14375451  77,97 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/293 25.10.2021 Za dvojkolesový vozík Lugero s.r.o. 36837822  104,40 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2021_10_22 23.10.2021 Zmluva o postúpení práv a povinností investora na stavbe Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. 36485250  0,00  
Detail Objednávka vyšlá O2021/69 20.10.2021 Objednávame si u Vás: -vypracovanie žiadosti na EF Envi save, s. r. o. 52978303  80,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/291 19.10.2021 Za ubytovanie počas služob. cesty starostu Travel Wine Brno 63496593  179,86 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/292 19.10.2021 Za aktual. rozpočtu cyklotur.magistrála a ČOV 2 Ing. Vladimír Dubjel - PRO.KAL 40128881  340,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/289 18.10.2021 Za nehlasové služby VO Telefonica Slovakia s.r.o. 35848863  0,06 EUR 
Export do csv
Nastavenia cookies