Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2023/129 12.5.2023 Za telefon 4/2023 Slovak Telekom, a.s. 35763469  60,36 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/130 12.5.2023 Za korkové nástenky Fossil Energy & Logistic s.r.o. 50149318  84,58 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/131 12.5.2023 Za doménu na www.cervenyklastor .sk Netix Solutions, s. r. o. 43783627  162,60 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/132 12.5.2023 Za elektrinu VO a MŠ Východoslovenská energetika a.s. 44483767  507,61 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/133 12.5.2023 Za vytýčenie siete Telekom Slovak Telekom, a.s. 35763469  128,40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/125 11.5.2023 Za elektrinu ČOV Východoslovenská energetika a.s. 44483767  982,48 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/126 11.5.2023 Za elektrinu VO Východoslovenská energetika a.s. 44483767  289,07 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2023/24 9.5.2023 Objednávame si u Vás: -čistiace potreby pre MŠ WorldOffice TATRY s.r.o. 53852672  59,34 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/105 9.5.2023 Za elektrinu Východoslovenská energetika a.s. 44483767  1 150,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/106 9.5.2023 Za vývoz TKO 4/2023 EKOS spol. s r. o. 36168475  353,22 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/107 9.5.2023 za aktualizáciu programov TOPSET Ing. Ján Vlček 32643748  192,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/124 9.5.2023 Za čistiace potreby MŠ WorldOffice TATRY s.r.o. 53852672  59,34 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/127 8.5.2023 Za Rekonštrukciu autobusových zastávok 1.čiastka Lešek Matoniak 40125751  23 305,10 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2023_04_17 4.5.2023 Dodatok č. 1 k Dodatku k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Orange Slovensko, a. s. 35697270  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 2023_04_17x 4.5.2023 Dohoda o splátkach Orange Slovensko, a. s. 35697270  592,80 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2023_04_17a 4.5.2023 Poistná zmluva Orange Slovensko, a. s. 35697270   
Detail Faktúra došlá DF2023/104 3.5.2023 Za plyn Východoslovenská energetika a.s. 44483767  924,10 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/102 2.5.2023 Za mobil a internet Orange Slovensko, a.s. 35697270  34,90 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/103 2.5.2023 Za vývoz TKO vrecia EKOS spol. s r. o. 36168475  333,60 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/108 30.4.2023 Za potraviny Zuzana Michlíková 52086534  54,23 EUR 
  • Kamenárstvo Galica
  • Vybav z domu - elektronická komunikácia
  • Virtuálny cintorín  obce Červený Kláštor
  • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka
  • www.dcom.sk/obyvatel
  • www.severovychod.sk
  • Mapový portál obce Červený Kláštor
  • ramagu.sk
  • OOCR Tatry Spiš Pieniny
  • Tatry Pieniny LAG
  • slovakiatraveling.com
  • najdedina.noviny.sk
  • AMENO - pohrebné služby
  • Nordic Walking
  • NATUR-PACK
  • On-line kamery kukaj.se
Nastavenia cookies