| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/143 |
31.5.2023 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
9,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/144 |
31.5.2023 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
16,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/145 |
31.5.2023 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
20,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/146 |
31.5.2023 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
8,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/147 |
31.5.2023 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
20,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/148 |
31.5.2023 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
17,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/149 |
31.5.2023 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
19,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/150 |
31.5.2023 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
60,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/151 |
31.5.2023 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
31,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/152 |
31.5.2023 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
16,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/153 |
31.5.2023 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
15,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/154 |
31.5.2023 |
Za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
348,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/155 |
31.5.2023 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
32,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/156 |
31.5.2023 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
89,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/157 |
31.5.2023 |
Za potraviny |
Zuzana Michlíková |
52086534 |
74,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/135 |
24.5.2023 |
Za vytvorenie www stránky pieniny.sk/obec |
Daniela Kukurová |
45401331 |
70,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/134 |
22.5.2023 |
za nehlasové služby VO |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
6,12 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/20 |
15.5.2023 |
Objednávame si u Vás: -servisné a údržbárske práce na nehnuteľnom majetk obce, podľa... |
ANTHOS, s. r. o. |
52450325 |
0,00 |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2023_05_09 |
12.5.2023 |
Zmluva o Municipálnom úvere – Eurofondy (A) |
Prima banka Slovensko, a.s. |
31575951 |
25 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/128 |
12.5.2023 |
Za kosenie trávnikov |
Drahomír Kuc PIENINY SPORT CENTRUM |
32861851 |
84,00 EUR |