Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2023/206 13.7.2023 Za servisné práce na obecnom majetku ANTHOS, s. r. o. 52450325  225,18 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/207 13.7.2023 Za vývoz bio odpadu ANTHOS, s. r. o. 52450325  144,60 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/208 13.7.2023 Za opravu čerpadla na ČOV ANTHOS, s. r. o. 52450325  279,08 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/209 13.7.2023 Za elektrinu VO Východoslovenská energetika a.s. 44483767  411,47 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/210 13.7.2023 Za elektrinu VO Východoslovenská energetika a.s. 44483767  193,81 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/211 13.7.2023 Za elektrinu ČOV Východoslovenská energetika a.s. 44483767  780,47 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/187 6.7.2023 Za vývoz TKO 6/2023 EKOS spol. s r. o. 36168475  448,15 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/188 6.7.2023 Za vývoz VOO EKOS spol. s r. o. 36168475  440,08 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/186 4.7.2023 Za plyn Východoslovenská energetika a.s. 44483767  924,10 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2023_06_27 3.7.2023 D O D A T O K č. 2 k ZMLUVE č. E3309 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu... Environmentálny fond 30 796 491  0,00  
Detail Objednávka vyšlá O2023/34 3.7.2023 Objednávame si u Vás: -elektroinšralčné práce a materiál - strážny domček - parkovisko... Jozef Pompa 43800751  210,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2023/35 3.7.2023 Objednávame si u Vás: -dodávku kníh Pastierik na zlatom voze Majeríková - GORALINGA 43675000  90,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/182 3.7.2023 Za elektroinštalačné práce Parkovisko Pod Hôrkou Jozef Pompa 43800751  210,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/183 3.7.2023 Za knihy Pastierik na zlatom voze Majeríková - GORALINGA 43675000  90,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/184 3.7.2023 Za mobil a internet Orange Slovensko, a.s. 35697270  82,51 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/185 3.7.2023 Za živičnú úpravu zastávky SAD JUNO DS, s.r.o. 36501522  624,26 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/189 30.6.2023 Za potraviny TIS Slovakia, s.r.o. 36470066  28,18 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/190 30.6.2023 Za potraviny TIS Slovakia, s.r.o. 36470066  29,61 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/191 30.6.2023 Za potraviny TIS Slovakia, s.r.o. 36470066  31,83 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/192 30.6.2023 Za potraviny TIS Slovakia, s.r.o. 36470066  31,46 EUR 
Export do csv
Nastavenia cookies