| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/250 |
11.9.2023 |
Za elektrinu VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
250,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/251 |
11.9.2023 |
Za vodu MŠ |
PVPS a.s. |
36500968 |
86,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/252 |
11.9.2023 |
Za vodu ver. WC |
PVPS a.s. |
36500968 |
43,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/253 |
11.9.2023 |
Za elektrinu VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
271,12 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2023_08_10a |
10.9.2023 |
Poistná zmluva - KIOSK |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
31595545 |
371,27 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/49 |
10.9.2023 |
Objednávame si u Vás: -generálnu opravu kalového čerpadla HERON |
FLORIAN, s.r.o. |
36427969 |
250,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/289 |
9.9.2023 |
Za práce na poruche VO s dodaním materiálu |
O.S.V.O. comp, a.s. |
36460141 |
344,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/247 |
8.9.2023 |
Za stravné lístky |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
342,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/248 |
8.9.2023 |
Za vývoz TKO 8/2023 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
590,35 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/40 |
7.9.2023 |
Objednávame si u Vás: -lokalitzáciu a odstránenie chyby na verejnom osv. |
O.S.V.O. comp, a.s. |
36460141 |
1 302,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/243 |
7.9.2023 |
Za likvidáciu odpadových vôd ČS pri cintoríne |
Jozef Danko |
32862644 |
405,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/244 |
7.9.2023 |
Za prevádzkovanie ver. kanalizácie 3.Q 2023 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
706,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/245 |
7.9.2023 |
Za telefon 8/2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
60,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/246 |
7.9.2023 |
Za plyn |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1 005,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/259 |
5.9.2023 |
za overenie váhy v MŠ |
Slovenská legálna metrológia, n. o. |
37954521 |
48,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/51 |
4.9.2023 |
Objednávame si u Vás: -overrnie - kalibráciu váhy pre MŠ |
Slovenská legálna metrológia, n. o. |
37954521 |
48,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/39 |
2.9.2023 |
Objednávame si u Vás: Vypracovanie znaleckého posudku na parcelu KNC č. 866/10 k.ú. Červený... |
Ing. Ján Trebuňa |
46147764 |
180,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/38 |
31.8.2023 |
Objednávame si u Vás: -asistenciu fekálnym vozom pri prácach na výtlaku od NKP do ČOV1 |
Peter Kriššák |
17115060 |
216,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/240 |
31.8.2023 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
83,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/241 |
31.8.2023 |
Za vyprac. Oznámenia a zevrej, vo vestníku - ČOV 2 |
Mgr. Miroslav Kovalík - ORIM |
40291642 |
200,00 EUR |