| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/90 |
3.4.2019 |
Za zverejňovanie cintorínov na portáli www. cint. |
TOPSET Solutions s. r. o. |
46919805 |
12,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/91 |
3.4.2019 |
Za aktualizáciu programov za rok 2019 |
TOPSET Solutions s. r. o. |
46919805 |
156,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/92 |
3.4.2019 |
Za aktualizáciu dát katastra |
TOPSET Solutions s. r. o. |
46919805 |
50,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/93 |
3.4.2019 |
Za čistenie kanalizácie |
PVPS a.s. |
36500968 |
439,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/94 |
3.4.2019 |
Za čistenie kanalizácie |
PVPS a.s. |
36500968 |
495,46 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/23 |
3.4.2019 |
Objednávame si u Vás: -publikáciu Spiš |
Spolužitie zrodené z minulosti, n.o. |
50625985 |
26,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/22 |
2.4.2019 |
Objednávame si u Vás: -doplnenie geodetickej vrstvy do GIS obce |
Maniak Ján -GEODET |
46227717 |
30,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/20 |
1.4.2019 |
Objednávame si u Vás: Výsadbu v projekte Revitalizácia plochy pri cyklochodníku... |
Ľudmila Kaňuková |
34631577 |
1 230,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/21 |
1.4.2019 |
Objednávame si u Vás: -inžiniersku činnosť na stavbe:Rozšírenie stokovej siete-Kvašné... |
INPRO POPRAD, s.r.o. |
36501476 |
1 200,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/19 |
30.3.2019 |
Objednávame si u Vás: -ceny na stolnotenisový turnaj |
Jozef Krajger - K reklama |
10768122 |
80,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/15 |
29.3.2019 |
Objednávame si u Vás: -zabezpečenie činnosti zodpovednej osoby -spracovanie dokumentácie GDPR... |
NAJ s.r.o Nová Ľubovňa 1 |
36515001 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/84 |
29.3.2019 |
Za znalecký posudok parc. KNC 48/1 |
Ing. Ján Trebuňa |
46147764 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/85 |
29.3.2019 |
Za geodetické práce zameranie kanalizácie Kv. Lú |
Stavebniny - Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
360,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/86 |
29.3.2019 |
Za geodetické práce GO plán 14/2019 |
Stavebniny - Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/87 |
29.3.2019 |
Za geodetické práce polohop.a výškop. cy.chodníka |
Stavebniny - Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
192,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/88 |
29.3.2019 |
Za servisné práce plynový kotol MŠ |
Jaroslav Krajniak - SEGAS |
32866828 |
450,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/89 |
29.3.2019 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
67,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/99 |
29.3.2019 |
Za potraviny |
Zuzana Michlíková |
52086534 |
26,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/100 |
29.3.2019 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
29,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/101 |
29.3.2019 |
za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
5,46 EUR |