| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/5 |
15.1.2025 |
Objednávame si u Vás: -minc.zámok-2ks, montážne práce,samozatvárač 2ks, dopravu do... |
KEYmax s.r.o. |
47630990 |
1 073,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/52 |
19.2.2025 |
Objednávame si u Vás: |
KEYmax s.r.o. |
47630990 |
1 003,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/53 |
19.2.2025 |
Materiál ku verejnému WC |
KEYmax s.r.o. |
47630990 |
69,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/54 |
20.5.2025 |
Objednávame si u Vás: -bubnovanie pre predškolákov {MŠ} |
Martin Mojžiš |
47617331 |
200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/171 |
20.5.2025 |
Bubnovanie pre predškolákov |
Martin Mojžiš |
47617331 |
200,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/8 |
17.3.2020 |
Objednávame si u Vás: Snímač hladiny 0-10m WSPG14 s monážou, dopravou a nastavením pre ČS... |
B.E.R.O. Industry s.r.o. |
47616733 |
570,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/101 |
20.4.2020 |
Za snímač hladiny pre čerpaciu stanicu s montážou |
B.E.R.O. Industry s.r.o. |
47616733 |
570,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2015/28 |
30.4.2015 |
Objednávame si u Vás: prepravu autobusom dňa 02.05.2015 smer Červený Kláštor-Levoča a späť |
Dušan travel s.r.o. |
47596171 |
180,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/91 |
27.5.2015 |
Za prepravu osôb Levoča a späť |
Dušan travel s.r.o. |
47596171 |
180,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/61 |
10.10.2016 |
Objednávame u Vás prepravu autobusom 20.10.2016 Červený Kláštor- Poprad a späť. |
Dušan travel s.r.o. |
47596171 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/220 |
26.10.2016 |
Za prepravu osôb - seniorov Č. Kláštor -Poprad |
Dušan travel s.r.o. |
47596171 |
168,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/48 |
1.9.2021 |
Objednávame si u Vás: -obnovu zámkovej dlažby - cintorín |
HousePro SK, s.r.o. |
47587806 |
360,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/253 |
20.9.2021 |
Za čistenie zámkovej dlažby na cintoríne |
HousePro SK, s.r.o. |
47587806 |
360,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2014/7 |
20.1.2014 |
Objednávame si u Vás: - vypracovanie FA pre NFP z Envirofondu2014 doplnenie žiadosti |
Ing. Zuzana Milaňáková - PROMI |
47563478 |
200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/17 |
17.2.2014 |
Za vyprac. fin. analýzy Rozšír. stok . siete |
Ing. Zuzana Milaňáková - PROMI |
47563478 |
200,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2015/61 |
28.10.2015 |
Objednávame si u Vás: -vypracovanie fin. analýzy pre EF |
Ing. Zuzana Milaňáková - PROMI |
47563478 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/216 |
18.11.2015 |
Za vypracovanie žiadosti Rozšírenie stokovej siete |
Ing. Zuzana Milaňáková - PROMI |
47563478 |
300,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/69 |
25.10.2016 |
Objednávame si u Vás: -finančnú analýzu a vypracovanie žiadosti o NFP |
Ing. Zuzana Milaňáková - PROMI |
47563478 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/231 |
11.11.2016 |
Za vypracov. žiadosti o poskyt. dotácie Envirofond |
Ing. Zuzana Milaňáková - PROMI |
47563478 |
300,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/95 |
23.10.2017 |
Objednávame si u Vás: -vypracovanie žiadosti o NFP Enviro |
Ing. Zuzana Milaňáková - PROMI |
47563478 |
300,00 EUR |