|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/327 |
28.12.2017 |
Za časopis Červený Kláštor |
JADRO |
47560479 |
261,36 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/59 |
1.8.2018 |
Objednávame si u Vás: -obecný časopis č.1/2018 |
JADRO |
47560479 |
261,36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/236 |
8.10.2018 |
Za obecný časopis |
JADRO |
47560479 |
261,36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/350 |
20.12.2018 |
Za obecný časopis |
JADRO |
47560479 |
261,36 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/73 |
15.11.2019 |
Objednávame si u Vás: -gr.návrh a tlač časopisu Červený Kláštor 1 a 2/2019 |
JADRO |
47560479 |
687,28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/364 |
10.12.2019 |
Za obecné časopisy |
JADRO |
47560479 |
312,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/397 |
17.12.2019 |
Za obecné časopisy |
JADRO |
47560479 |
374,88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/335 |
17.12.2020 |
Za obecný časopis |
JADRO |
47560479 |
220,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/78 |
8.12.2021 |
Objednávame si u Vás: -gr.úpravu a tlač obecného časopisu č.1 a 2_2021 |
JADRO |
47560479 |
380,16 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/374 |
21.12.2021 |
Za obecný časopis 2021 |
JADRO |
47560479 |
380,16 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/54 |
21.10.2022 |
Objednávame si u Vás: - grafiku pre el.verziu časopisu Červený Kláštor č 1 a 2/2022 |
JADRO |
47560479 |
216,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/356 |
30.12.2022 |
Za Obecný časopis grafika pre web |
JADRO |
47560479 |
216,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2015/57 |
2.9.2015 |
Objednávame si u vás: -potraviny pre ŠJ podľa nášho výberu |
DENAR s.r.o |
47552018 |
0,00 |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/189 |
2.9.2015 |
Za potraviny |
DENAR s.r.o |
47552018 |
28,42 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/12 |
31.3.2020 |
Objednávame si u Vás: -ošetrenie a výrub drevín podľa priloženej prílohy Ošetrenie a... |
STROMSERVIS s.r.o. |
47504404 |
4 998,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/253 |
23.10.2020 |
Za ošetrenie a údržbu brehového porastu toku |
STROMSERVIS s.r.o. |
47504404 |
4 998,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/172 |
9.9.2014 |
Za kameramanské práce |
indievisual s.r.o |
47496193 |
50,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2014/59 |
15.7.2014 |
Objednávame si u Vás: -zhotovenie videozáznamu z akcii obce |
indievisual s.r.o |
47496193 |
50,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/51 |
5.8.2016 |
Objednávame si u Vás: -vstupenky pre občanov obce na kult.predst. |
HeddyKeddy s.r.o. |
47489260 |
880,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/176 |
22.8.2016 |
Za vstupenky na stretnutie goralov v Pieninách |
HeddyKeddy s.r.o. |
47489260 |
880,00 EUR |