| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/82 |
10.10.2017 |
Objednávame si u Vás: -opravu zámkovej dlažby |
Mária Bušová |
50568868 |
2 043,30 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/91 |
19.10.2017 |
Objednávame si u Vás: -výkopové práce |
Mária Bušová |
50568868 |
620,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/249 |
12.10.2017 |
Za opravu zámkovej dlažby chodníka |
Mária Bušová |
50568868 |
784,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/257 |
23.10.2017 |
Za opravu zámkovej dlažby priepust a chodník |
Mária Bušová |
50568868 |
1 258,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/267 |
2.11.2017 |
Za výkopové práce a montáž a demontáž zámkovej |
Mária Bušová |
50568868 |
620,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/28 |
12.4.2018 |
Objednávame si u Vás: -stavebné práce podľa odsúhlaseného výkazu výmer |
Mária Bušová |
50568868 |
1 088,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/35 |
3.5.2018 |
Objednávame si u Vás: -stavebné práce -povrchový odvodň. kanál -oprava |
Mária Bušová |
50568868 |
955,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/39 |
15.5.2018 |
Objednávame si u Vás: -maľovanie striech, stĺpov VO, výložníkov |
Mária Bušová |
50568868 |
980,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/105 |
27.4.2018 |
Za stavebné práce chodník ku klubu mládeže |
Mária Bušová |
50568868 |
648,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/106 |
27.4.2018 |
Za stavebné práce podklad za obchodnýn korzom |
Mária Bušová |
50568868 |
440,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/137 |
1.6.2018 |
Za stavebné práce kanál pri ČOV |
Mária Bušová |
50568868 |
955,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/164 |
18.6.2018 |
Za maľovanie strechy Obecného penziónu |
Mária Bušová |
50568868 |
499,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/165 |
19.6.2018 |
Za maľovanie stĺpov VO a strechy skladu CO |
Mária Bušová |
50568868 |
480,56 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/40 |
26.7.2022 |
Objednávame si u Vás: -pneumatiku na malotraktor |
Roman Matoniak |
50555553 |
65,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/225 |
22.8.2022 |
Za koleso do zahradného traktora |
Roman Matoniak |
50555553 |
65,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/87 |
15.10.2017 |
Objednávame si u Vás: -zemné, výkopové práce JCB |
Ján Pazera |
50488023 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/258 |
23.10.2017 |
Za zemné a výkopové práce odvodňovacieho priepustu |
Ján Pazera |
50488023 |
150,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2023_07_14 |
14.7.2023 |
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU |
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky |
50349287 |
20 800,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/50 |
27.3.2025 |
Objednávame si u Vás: -školenie : zamestnanci školstva |
JUDr. Danica Bedlovičová & spol., s r.o. |
50341286 |
65,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/146 |
3.4.2025 |
Za školenie |
JUDr. Danica Bedlovičová & spol., s r.o. |
50341286 |
65,00 EUR |