|
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/287 |
30.9.2024 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
13,02 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/286 |
30.9.2024 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
12,09 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/285 |
30.9.2024 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
34,87 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/284 |
3.10.2024 |
za telefón 09/2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
62,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/283 |
2.10.2024 |
za elektrinu obec |
ELGAS, s.r.o. |
36314242 |
285,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/282 |
2.10.2024 |
za elektrinu MŠ, ČOV a VO |
ELGAS, s.r.o. |
36314242 |
1 109,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/281 |
2.10.2024 |
Za plyn |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
689,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/280 |
2.10.2024 |
Za vývoz TKO 9/2024 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
537,36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/28 |
9.2.2024 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
10,32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/279 |
1.10.2024 |
Za šablonu na chodníky |
DECOTREND s.r.o. |
45337535 |
45,41 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/278 |
30.9.2024 |
za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
86,70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/277 |
30.9.2024 |
Za stoly a stoličky KD |
MOB Interier s.r.o. |
44948271 |
3 223,10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/276 |
26.9.2024 |
Za tonery |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
186,25 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/275 |
24.9.2024 |
Za tlačivá MŠ |
ŠEVT a.s. Cementárenská 16 |
31331131 |
52,64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/274 |
24.9.2024 |
Za právnu pomoc 9/2024 |
JUDr. Martin Bašista, advokát |
37880381 |
720,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/273 |
24.9.2024 |
Za geodetické práce parkovisko pri pltnici |
Marek Furcoň |
54394651 |
200,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/272 |
20.9.2024 |
Za farby a materiál |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
198,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/271 |
19.9.2024 |
Za vodu KD |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
64,03 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/270 |
19.9.2024 |
Za vodu ČOV 1 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
21,96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/27 |
9.2.2024 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
22,89 EUR |