| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/381 |
21.11.2024 |
za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
42,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/110 |
26.3.2026 |
Za mobil |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
42,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/113 |
17.3.2026 |
Za vodu MŠ |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
42,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/96 |
19.4.2018 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
42,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/402 |
30.12.2024 |
za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
42,86 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/52 |
15.9.2022 |
Objednávame si u Vás: -spotrebný materiál |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
43,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/96 |
30.3.2024 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
43,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/53 |
13.4.2015 |
Za vodu ČOV |
PVPS a.s. |
36500968 |
43,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/121 |
15.6.2015 |
Za vodu MŠ |
PVPS a.s. |
36500968 |
43,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/168 |
24.6.2021 |
Za vodu MŠ |
PVPS a.s. |
36500968 |
43,10 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/91 |
20.10.2025 |
Objednávame si u Vás: - vyjadrenie k PD - ČOV2 -vodovodná prípojka |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
43,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/395 |
20.10.2025 |
Za vyjadrenie k projektovej dokumentácie |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
43,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/206 |
29.9.2014 |
Za potraviny |
Elena Výrosteková |
46916768 |
43,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2015/13 |
13.4.2015 |
Objednávame si u vás: stojan na bicykle |
ARBIS s.r.o |
47381965 |
43,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/29 |
13.4.2015 |
Za stojan na bicykle 2 miestny |
ARBIS s.r.o |
47381965 |
43,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/254 |
23.6.2025 |
za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
43,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/368 |
16.9.2025 |
za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
43,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/370 |
1.9.2025 |
za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
43,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/410 |
6.10.2025 |
za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
43,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/489 |
24.11.2025 |
za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
43,20 EUR |