| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/207 |
18.7.2022 |
Za kosenie trávnikov |
Drahomír Kuc PIENINY SPORT CENTRUM |
32861851 |
42,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/224 |
22.8.2022 |
Za kosenie trávnikov |
Drahomír Kuc PIENINY SPORT CENTRUM |
32861851 |
42,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/235 |
5.9.2022 |
Za kosenie trávnikov |
Drahomír Kuc PIENINY SPORT CENTRUM |
32861851 |
42,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/277 |
7.10.2022 |
Za kosenie trávnikov |
Drahomír Kuc PIENINY SPORT CENTRUM |
32861851 |
42,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/195 |
19.6.2024 |
Za vodu KD |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
42,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/95 |
18.3.2025 |
VSD odblombovanie elemera ČOV 1 |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
42,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/129 |
10.3.2025 |
za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
42,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/153 |
30.4.2019 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
42,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/356 |
27.12.2018 |
za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
42,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/325 |
30.11.2018 |
za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
42,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/210 |
31.8.2017 |
Za potraviny |
Mäso Tatry s.r.o. |
31723217 |
42,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/137 |
30.5.2017 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň, a.s. |
31654363 |
42,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/157 |
19.9.2012 |
za vodu ver. WC |
PVPS a.s. |
36500968 |
42,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/374 |
30.11.2019 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
42,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/89 |
31.3.2017 |
Za potraviny |
Branko Michlík |
43625339 |
42,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/116 |
29.3.2019 |
za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
42,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/212 |
31.8.2017 |
Za potraviny |
Branko Michlík |
43625339 |
42,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/134 |
30.4.2022 |
Za potraviny |
Zuzana Michlíková |
52086534 |
42,64 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2017_05_24 |
24.5.2017 |
Nájomná zmluva na prenájom pľn. pôdy |
Ľuboš Kolodzej |
|
42,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/346 |
30.11.2021 |
Za potraviny |
Zuzana Michlíková |
52086534 |
42,70 EUR |