| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/97 |
19.4.2018 |
za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
41,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/102 |
31.3.2022 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
41,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/256 |
30.9.2018 |
za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
41,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/287 |
30.9.2019 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
41,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/21 |
12.2.2019 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
41,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/107 |
29.3.2019 |
za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
41,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/23 |
5.3.2012 |
za odhrňanie snehu na MK |
Dunajec s,r,o . |
36479781 |
41,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/304 |
8.11.2022 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
41,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/105 |
31.3.2022 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
41,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/174 |
30.9.2012 |
za potraviny |
Diamon s.r.o. |
36478628 |
41,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/170 |
30.9.2012 |
za potr. |
AMI TRADE |
36725650 |
41,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/232 |
11.12.2015 |
Za vodu MŠ |
PVPS a.s. |
36500968 |
41,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/158 |
13.6.2018 |
Za vodu MŠ |
PVPS a.s. |
36500968 |
41,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/303 |
11.12.2017 |
za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
41,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/61 |
28.2.2020 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
41,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/31 |
9.2.2024 |
za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
41,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/276 |
4.10.2017 |
za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
42,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/49 |
2.9.2021 |
Objednávame si u Vás: -kalibráciu váh v šk. jedálni |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
37954521 |
42,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/254 |
23.9.2021 |
Za revíziu váhy v Materskej škole |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
37954521 |
42,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/259 |
5.10.2021 |
Za kosenie trávnikov |
Drahomír Kuc PIENINY SPORT CENTRUM |
32861851 |
42,00 EUR |