| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/30 |
27.5.2019 |
Objednávame si u Vás: Drevený oddychový altánok so stolom a lavicami Revitalizácia plochy pri... |
GLAVAČKO s.r.o. |
50789848 |
1 400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/164 |
30.5.2019 |
Za výstavbu cyklochodníka |
GLAVAČKO s.r.o. |
50789848 |
15 670,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/243 |
19.7.2019 |
Za drevený oddychový altánok so stolom a lavicami |
GLAVAČKO s.r.o. |
50789848 |
1 400,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2018_09_06 |
7.9.2018 |
Zmluva o dielo |
Glavačko,s.r.o. |
50789848 |
13 522,88 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2018_10_17 |
14.11.2018 |
Dodatok k ZoD |
Glavačko,s.r.o. |
50789848 |
13 651,97 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2019_02_13 |
14.2.2019 |
ZoD na cyklochodník |
Glavačko,s.r.o. |
50789848 |
15 670,51 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2015_09_07 |
7.9.2015 |
Zmluva o reklame - Dodatok 2 |
Glevaňák Ján |
35534982 |
26,56 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2019_04_01 |
2.5.2019 |
Nájomná zmluva |
Glevaňák Ján |
35534982 |
83,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2017_05_03 |
3.5.2017 |
ZMLUVA o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
|
Glevaňák Roman |
43630714 |
1 000,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
2022_02_14 |
17.2.2022 |
Zmluva o nájme rekl. plochy |
Glevaňák Roman |
43630714 |
100,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/44 |
31.10.2023 |
Objednávame si u Vás: -odpluhovanie chodníkov, autobusových zastávok , verejných... |
Glevaňák Roman |
|
0,00 |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2016_03_01 |
1.3.2016 |
Dohoda o spolupráci |
Gminą Czorsztyn |
7352851410 |
0,00 |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2015_08_21 |
26.8.2015 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce |
GORALINGA - Mgr. Ingrid Majeriková |
43675000 |
50,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2020_01_28 |
6.2.2020 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce |
GORALINGA - Mgr. Ingrid Majeriková |
43675000 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/166 |
30.9.2012 |
Za potraviny |
Gurman s.r.o. |
31731198 |
11,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/185 |
31.10.2012 |
za potraviny |
Gurman s.r.o. |
31731198 |
10,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/209 |
5.12.2012 |
za potraviny |
Gurman s.r.o. |
31731198 |
10,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/234 |
21.12.2012 |
za potr. |
Gurman s.r.o. |
31731198 |
1,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/15 |
13.2.2013 |
za potraviny |
Gurman s.r.o. |
31731198 |
17,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/36 |
28.2.2013 |
za potraviny |
Gurman s.r.o. |
31731198 |
2,30 EUR |