| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
2024_01_12 |
15.1.2024 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce |
HS PIENAPu |
42028850 |
200,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
2024_12_27 |
31.12.2024 |
Zmluva o dotácii z rozpočtu obce |
HS PIENAPu |
42028850 |
150,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
2026_02_05 |
6.2.2026 |
ZMLUVA o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
|
HS PIENAPu |
42028850 |
150,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2019_04_15a |
2.5.2019 |
Nájomná zmluva |
Hubcej Ján, Mgr. |
32852959 |
10 250,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2022_04_29 |
30.4.2022 |
Zmluva o nájme |
Hubcej Ján, Mgr. |
32852959 |
11 280,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/225 |
25.11.2013 |
Za výrobu reklamy - nápis |
Igor Marhefka |
37237501 |
264,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2013/54 |
10.11.2013 |
Objednávame si u Vás: -výrobu a montáž reklamného nápisu na budovu OcÚ |
Igor Marhefka |
37237501 |
264,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2011/23 |
5.6.2011 |
Objednávame si u Vás: inzerciu v katalógu |
IMMOBAU s.r.o. |
35841893 |
60,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/63 |
15.10.2021 |
Objednávame si u Vás: -vianočné ozdoby - vločky |
IN kom, s.r.o. |
36200361 |
1 330,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/332 |
23.11.2021 |
Za vianočné ozdoby na verejné osvetlenie |
IN kom, s.r.o. |
36200361 |
1 330,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2011/43 |
24.11.2011 |
Objednávame si u Vás:-výstavnú plochu ITF |
Incheba a.s. |
00211087 |
1 500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/213 |
10.12.2012 |
za účast. poplatok na výstave ITF Slovakia |
Incheba a.s. |
00211087 |
912,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/228 |
31.12.2012 |
za účast. poplatok na výstave ITF Slovakia |
Incheba a.s. |
00211087 |
350,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2012/61 |
2.12.2012 |
Objednávame si u Vás: -výstavné priestory na výstave CR Slovákiatour BA |
Incheba a.s. |
00211087 |
1 262,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/172 |
9.9.2014 |
Za kameramanské práce |
indievisual s.r.o |
47496193 |
50,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2014/59 |
15.7.2014 |
Objednávame si u Vás: -zhotovenie videozáznamu z akcii obce |
indievisual s.r.o |
47496193 |
50,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/51 |
17.6.2017 |
Objednávame si u Vás: -PD podľa špecifikácie |
Ing. Adrián Gallik |
50830724 |
250,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/157 |
22.6.2017 |
vypracovanie techn. dokumentácie s rozpoč. chodník |
Ing. Adrián Gallik |
50830724 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/178 |
17.7.2017 |
Za vyprac. technickej dokumentácie Obchpdné korzo |
Ing. Adrián Gallik |
50830724 |
120,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2012/3 |
11.1.2012 |
Objednávame si u Vás: -majetko právne vysporiadanie pozemkov-cyklotrasa |
Ing. Alena Galicová A-TYP |
40128032 |
200,00 EUR |