| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/452 |
1.12.2025 |
Za plyn |
MET Slovakia, a. s. |
45860637 |
444,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2026_02_25 |
4.3.2026 |
ZMLUVA O VÝKUPE PREBYTKOV ELEKTRINY A PREVZATÍ ZODPOVEDNOSTI ZA ODCHYLKU |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/9 |
1.1.2026 |
Za plyn |
MET Slovakia, a. s. |
45860637 |
435,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/24 |
2.1.2026 |
za energie ČOV 2 |
MET Slovakia, a. s. |
45860637 |
101,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/35 |
1.2.2026 |
Za plyn |
MET Slovakia, a. s. |
45860637 |
435,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/36 |
1.1.2026 |
Za plyn |
MET Slovakia, a. s. |
45860637 |
474,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/37 |
2.1.2026 |
za energie ČOV 2 |
MET Slovakia, a. s. |
45860637 |
61,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/38 |
1.2.2026 |
za energie ČOV 2 |
MET Slovakia, a. s. |
45860637 |
61,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/77 |
1.3.2026 |
Za plyn |
MET Slovakia, a. s. |
45860637 |
435,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/78 |
1.3.2026 |
za energie ČOV 2 |
MET Slovakia, a. s. |
45860637 |
61,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/145 |
1.4.2026 |
Za plyn |
MET Slovakia, a. s. |
45860637 |
435,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/146 |
1.4.2026 |
za energie ČOV 2 |
MET Slovakia, a. s. |
45860637 |
61,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/79 |
26.4.2013 |
Za vytvorenie www stránky www.pieniny.sk |
DELA Slovakia , s.r.o. |
45914273 |
70,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2015/23 |
13.4.2015 |
Objednávame si u vás: -aktualizáciu web stránky pieniny.sk |
DELA Slovakia , s.r.o. |
45914273 |
70,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/55 |
13.4.2015 |
Za vytvorenie stránky www.pieniny.sk |
DELA Slovakia , s.r.o. |
45914273 |
70,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/26 |
25.2.2017 |
Objednávame si u Vás: -reklama obecného zariadenia na www.pieniny.sk |
DELA Slovakia , s.r.o. |
45914273 |
70,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/74 |
7.4.2017 |
Za vytvorenie www stránky |
DELA Slovakia , s.r.o. |
45914273 |
70,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/69 |
30.9.2025 |
Objednávame si u Vás: stavba: ČOV2 Smerdžonka -neriadený pretlak 130mm pod cestou II/543.... |
EUROKS SLOVAKIA, spol. s r.o. |
45915806 |
880,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/388 |
8.10.2025 |
Za neriadený pretlak ČOV 2 Smerdžonka |
EUROKS SLOVAKIA, spol. s r.o. |
45915806 |
880,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2021_11_09 |
18.11.2021 |
ZoD a poskytovaní služieb |
Bio-Nexus SK, s.r.o. |
46 812 342 |
200,00 EUR |