|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/92 |
20.4.2017 |
Za kontrolu HPP |
Tatrahasil s.r.o |
36501930 |
27,62 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/93 |
20.4.2017 |
Za aktualizáciu programov |
TOPSET Ing. Ján Vlček |
32643748 |
156,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/94 |
20.4.2017 |
Za aktualizáciu dát katastra |
TOPSET Ing. Ján Vlček |
32643748 |
50,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/95 |
26.4.2017 |
Za aktualizáciu programu cintoríny |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
12,88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/96 |
27.4.2017 |
Za drobný materiál |
Stavebniny - Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
530,82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/97 |
28.4.2017 |
Za geodet. práce GP 13/2017 |
Ján Michna-geodet |
34918761 |
180,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/98 |
2.5.2017 |
Za Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja |
Centrum rozvoja turozmu PSK |
45733244 |
390,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/99 |
2.5.2017 |
Za mobil a internet a tel.MŠ |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
70,32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/1 |
23.1.2018 |
Za materiál a svietidlá KD |
Alica Valčáková - ELEKTRO - ALICA |
31004369 |
364,30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/10 |
26.1.2018 |
Za opravu miesiča cesta v MŠ |
JR Servis |
43666540 |
111,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/100 |
23.4.2018 |
Preplatok za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
-33,59 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/101 |
24.4.2018 |
Za aerofoto 2018 |
CBS spol, s.r.o. |
36754749 |
102,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/102 |
26.4.2018 |
za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
36,35 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/103 |
27.4.2018 |
za smerové šípky vrcholové tabule s erbom |
MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin |
14375451 |
566,64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/104 |
27.4.2018 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
4,67 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/105 |
27.4.2018 |
Za stavebné práce chodník ku klubu mládeže |
Mária Bušová |
50568868 |
648,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/106 |
27.4.2018 |
Za stavebné práce podklad za obchodnýn korzom |
Mária Bušová |
50568868 |
440,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/107 |
30.4.2018 |
za potraviny |
LUNYS Poprad Veľká |
36472549 |
2,64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/108 |
2.5.2018 |
Za opravu zaáhradného traktora a materiál |
Ján Mrug |
34918591 |
174,34 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/109 |
2.5.2018 |
Za materiál Klub mládeže |
Stavebniny - Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
288,66 EUR |