| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/38 |
14.7.2022 |
Objednávame si u Vás: - dekontamináciu chladiaceho boxu v dome smútku |
Peter Fejér - F & T |
34903046 |
80,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/201 |
14.7.2022 |
Za elektrinu VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
191,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/202 |
14.7.2022 |
Za elektrinu VO a MŠ |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
375,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/203 |
14.7.2022 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
688,21 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/37 |
11.7.2022 |
Objednávame si u Vás: - kominárske práce - MŠ |
KMEKOM s.r.o. |
46742557 |
30,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/36 |
9.7.2022 |
Objednávame si u Vás: -dopravne sluzby - preprava materiálu, tovaru, bio odpadu, podľa potreby |
ANTHOS |
52450325 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/184 |
8.7.2022 |
za plyn |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
379,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/185 |
8.7.2022 |
Za telefon 6/2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
60,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/186 |
8.7.2022 |
Za vývoz VOO a NO |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
217,34 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/35 |
8.7.2022 |
Objednávame si u Vás: - Aktualizáciu PD ČOV2 Smerdžonka |
PROX T.E.C. Poprad, s.r.o. |
31677550 |
1 160,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/34 |
7.7.2022 |
Objednávame si u Vás: - opravu poistného ventila dúchadla ČOV |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
402,96 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/31 |
6.7.2022 |
Objednávame si u Vás: -čistenie obecnej kanalizácie od nánosov tuku |
Ján Smrek |
43634036 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/181 |
6.7.2022 |
Za vývoz TKO 6/2022 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
521,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/182 |
6.7.2022 |
Za verejné obstaranie ČOV 2 Smerdžonka |
Mgr. Miroslav Kovalík - ORIM |
40291642 |
2 900,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/183 |
6.7.2022 |
Za dodávku a montáž náhradných dielov ČOV 1 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
402,96 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2022_06_28x |
2.7.2022 |
ZoD - ČOV2 Smerdžonka a splášková kanalizácia časti obce Červený Kláštor |
CEDIS, s.r.o. |
50607383 |
689 776,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/179 |
30.6.2022 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
67,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/180 |
30.6.2022 |
Za kosenie trávnikov |
Drahomír Kuc PIENINY SPORT CENTRUM |
32861851 |
28,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/187 |
30.6.2022 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
14,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/188 |
30.6.2022 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
9,46 EUR |