Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2022/233 31.8.2022 Za športové poháre Jozef Krajger - K reklama 10768122  59,80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/231 30.8.2022 Za nájomné r.2022 SVP š.p. 36022047000  8,15 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/232 30.8.2022 Za mobil a internet Orange Slovensko, a.s. 35697270  72,85 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/230 26.8.2022 Za overenie meradla na ČOV 1 W-Control, s.r.o. 36804207  1 333,20 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/229 25.8.2022 Za servis bezdrôtového rozhlasu JD ROZHLASY 27797007  786,03 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/226 23.8.2022 Za elektrinu VO Východoslovenská energetika a.s. 44483767  214,61 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/227 23.8.2022 Za elektrinu VO a MŠ Východoslovenská energetika a.s. 44483767  296,99 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/228 23.8.2022 Za elektrinu ČOV Východoslovenská energetika a.s. 44483767  845,44 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/223 22.8.2022 za nehlasové služby VO Telefonica Slovakia s.r.o. 35848863  3,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/224 22.8.2022 Za kosenie trávnikov Drahomír Kuc PIENINY SPORT CENTRUM 32861851  42,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/225 22.8.2022 Za koleso do zahradného traktora Roman Matoniak 50555553  65,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/219 9.8.2022 Za telefon 7/2022 Slovak Telekom, a.s. 35763469  60,44 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/220 9.8.2022 Za elektrinu Východoslovenská energetika a.s. 44483767  957,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/221 9.8.2022 za plyn innogy Slovensko s. r. o. 44291809  379,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/222 9.8.2022 za stravné lístky DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000  558,96 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/217 8.8.2022 Za farbu a riedidlo KOVEKO STEEL, s.r.o,. 36805254  270,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/218 8.8.2022 Za vývoz TKO 7/2022 EKOS spol. s r. o. 36168475  411,23 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2022/47 5.8.2022 Objednávame si u Vás: -informačnú tabuľu- prevádzkový poriadok pre workoutové ihrisko KAPSPORT s. r. o. 53606728  110,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2022/46 4.8.2022 Objednávame si u Vás: opravu krovinorezu Ján Mrug ml. 43385401  158,65 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/209 3.8.2022 Za dekontamináciu chladiaceho zariadenia Peter Fejér - F & T 34903046  80,00 EUR 
Export do csv
Nastavenia cookies