| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/262 |
30.9.2022 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
8,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/263 |
30.9.2022 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
9,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/264 |
30.9.2022 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
11,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/265 |
30.9.2022 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
3,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/266 |
30.9.2022 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
14,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/267 |
30.9.2022 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
4,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/268 |
30.9.2022 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
19,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/269 |
30.9.2022 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
53,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/270 |
30.9.2022 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
25,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/271 |
30.9.2022 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
91,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/272 |
30.9.2022 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
32,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/273 |
30.9.2022 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
84,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/274 |
30.9.2022 |
Za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
222,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/275 |
30.9.2022 |
Za potraviny |
Zuzana Michlíková |
52086534 |
55,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/252 |
29.9.2022 |
za opravu krovinorezu |
Ján Mrug ml. |
43385401 |
158,65 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2022_09_21 |
27.9.2022 |
Protokol č.02819/2022-OV-0250242/22-00 o odovzdaní nehnuteľností do vlastníctva obce - Obec... |
Slovenský pozemkový fond |
17335345 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/250 |
23.9.2022 |
Za aktualizáciu Rozpočtu autobusové zastávky 1a 2 |
Ing. Vladimír Dubjel - PRO.KAL |
40128881 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/251 |
23.9.2022 |
Za aktualizáciu Rozpočtu ČOV 2 Smerdžonka |
Ing. Vladimír Dubjel - PRO.KAL |
40128881 |
220,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/246 |
22.9.2022 |
Za vodu KS |
PVPS a.s. |
36500968 |
9,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/247 |
22.9.2022 |
Za vodu ČOV |
PVPS a.s. |
36500968 |
19,66 EUR |