Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2022/248 22.9.2022 Za vodu MŠ PVPS a.s. 36500968  60,23 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/249 22.9.2022 Za vodu KD PVPS a.s. 36500968  20,95 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2022_08_02 21.9.2022 Mandátna zmluva Ing. Jaroslav Kolodzej-KOLWEX 10770879  4 800,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/242 20.9.2022 Za elektrinu ČOV Východoslovenská energetika a.s. 44483767  820,44 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/243 20.9.2022 Za elektrinu VO Východoslovenská energetika a.s. 44483767  254,41 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/244 20.9.2022 Za elektrinu VO a MŠ Východoslovenská energetika a.s. 44483767  260,69 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/241 19.9.2022 za nehlasové služby VO Telefonica Slovakia s.r.o. 35848863  3,24 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2022/52 15.9.2022 Objednávame si u Vás: -spotrebný materiál WebComs, s.r.o. 36516244  43,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2022/51 13.9.2022 Objednávame si u Vás: -tlačivá pre MŠ Ing. Zsolt Marczibál - CONNECT 17644429  26,60 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2022/50 12.9.2022 Objednávame si u Vás: -odvlhčovač do MŠ ANDREA SHOP, s.r.o. 36277151  186,40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/240 12.9.2022 Za Workoutové ihrisko s doplnkovými fitnes prvkami KAPSPORT s. r. o. 53606728  5 036,40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/245 12.9.2022 Za ČOV 2 Smerdžonka 1. čiastka CEDIS s.r.o. 50607383  11 487,98 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/236 8.9.2022 Za telefón 8/2022 Slovak Telekom, a.s. 35763469  60,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/237 8.9.2022 za plyn innogy Slovensko s. r. o. 44291809  396,70 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/238 8.9.2022 za vývoz TKO 8/2022 EKOS spol. s r. o. 36168475  369,79 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/239 8.9.2022 Za metriál- cement Stavebniny - Ing. Ján Furcoň 34630317  20,56 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2022/49 6.9.2022 Objednávame si u Vás: -plakety pre jubilantov MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin 14375451  95,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/234 5.9.2022 prevádzkovanie verejnej kanalizácie za 3.Q 2022 W-Control, s.r.o. 36804207  680,96 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/235 5.9.2022 Za kosenie trávnikov Drahomír Kuc PIENINY SPORT CENTRUM 32861851  42,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2022/48 5.9.2022 Objednávame si u Vás: -aktualizáciu vrstvy GIS Ing. Martin Javorský - MJdata 52358950  50,00 EUR 
Export do csv
Nastavenia cookies