|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/52 |
19.2.2025 |
Objednávame si u Vás: |
KEYmax s.r.o. |
47630990 |
1 003,99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/1 |
1.1.2025 |
Za elektrinu MŠ, ČOV, VO |
ELGAS, s.r.o. |
36314242 |
1 001,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/26 |
1.2.2025 |
Za elektrinu MŠ, ČOV, VO |
ELGAS, s.r.o. |
36314242 |
1 001,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/91 |
1.3.2025 |
Za elektrinu MŠ, ČOV, VO |
ELGAS, s.r.o. |
36314242 |
1 001,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/103 |
1.4.2025 |
Za elektrinu MŠ, ČOV, VO |
ELGAS, s.r.o. |
36314242 |
1 001,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/78 |
21.6.2011 |
Nájom MŠ Č.Kláštor -1.polrok 2011 |
Cirkevný zbor ECAV Slovenská Ves |
31999221 |
1 000,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/44 |
4.4.2012 |
Za nájom MŠ 1.polrok 2012 |
Cirkevný zbor ECAV na Slovensku |
31999221 |
1 000,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/130 |
3.8.2012 |
Za nájom MŠ 2.polrok 2012 |
Cirkevný zbor ECAV na Slovensku |
31999221 |
1 000,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/5 |
18.1.2013 |
Za nájom MŠ 1. polrok 2013 |
Cirkevný zbor ECAV na Slovensku |
31999221 |
1 000,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/153 |
29.7.2013 |
Nájom MŠ za 2. polrok 2013 |
Cirkevný zbor ECAV na Slovensku |
31999221 |
1 000,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2013_09_06 |
7.9.2013 |
Mandátna zmluva |
Šterbák Vladimír, Ing. |
40722333 |
1 000,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2014/16 |
15.2.2014 |
Objednávame si u Vás: -tesárske práce na oprave amfiteátra |
Vojtech Oravec |
43106668 |
1 000,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2014/31 |
6.5.2014 |
Objednávame si u Vás: -dodávku, montáž rozvádzača |
Milan Krempaský |
41346327 |
1 000,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/1 |
2.1.2014 |
Za nájomné budova MŠ 1.polrok 2014 |
Cirkevný zbor ECAV na Slovensku |
31999221 |
1 000,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/12 |
3.2.2014 |
Za nájomné budova MŠ 2.polrok 2014 |
Cirkevný zbor ECAV na Slovensku |
31999221 |
1 000,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/135 |
9.7.2014 |
Za prenájom Alu prestrešenia tribúny počas ZFS |
Milan MIKITA , Dolná 118 |
41182910 |
1 000,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2014/35 |
3.6.2014 |
Objednávame si u Vás : prestrešenie amfiteátra počas ZFS 2014 |
Milan MIKITA , Dolná 118 |
41182910 |
1 000,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/18 |
13.4.2015 |
Nájomné Materská škola za 1.polrok 2015 |
Cirkevný zbor ECAV na Slovensku |
31999221 |
1 000,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/74 |
17.4.2015 |
Nájom MŠ 2.polrok 2015 |
Cirkevný zbor ECAV na Slovensku |
31999221 |
1 000,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/8 |
12.1.2016 |
Nájom MŠ za 1. polrok 2016 |
Cirkevný zbor ECAV na Slovensku |
31999221 |
1 000,00 EUR |