|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/221 |
9.8.2022 |
za plyn |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
379,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/237 |
8.9.2022 |
za plyn |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
396,70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/278 |
7.10.2022 |
za plyn |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
379,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/292 |
7.11.2022 |
za plyn |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
379,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/324 |
8.12.2022 |
za plyn |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
396,70 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/48 |
30.7.2016 |
Objednávame si u Vás: -vrtací šrubovák |
ESAT s.r.o. |
44210531 |
171,06 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/168 |
1.8.2016 |
Za vrtací šroubovák |
ESAT s.r.o. |
44210531 |
171,06 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/1 |
2.1.2024 |
Objednávame si u Vás: -odpluhovanie obecných komunikácii a verejných priestranstiev |
KANTY s.r.o. |
44199732 |
0,00 |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/1 |
2.1.2025 |
Objednávame si u Vás: - pluhovanie snehu v obci |
KANTY s.r.o. |
44199732 |
0,00 |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2012_04_19_horka |
23.4.2012 |
prenájom nebyt. priestorov |
Miroslav Laincz |
44168055 |
19 650,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Dodatok č.2x |
31.10.2012 |
prenájom nebyt. priestorov |
Miroslav Laincz |
44168055 |
19 650,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2015_09_01_ML |
23.9.2015 |
Zmluva o krátkodobom nájme |
Miroslav Laincz |
44168055 |
192,20 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2015_09_11 |
29.9.2015 |
Zmluva o nájme |
Miroslav Laincz |
44168055 |
384,40 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2019_10_08 |
9.12.2019 |
Kúpna zmluva |
AVsystems, s.r.o. |
44155778 |
25 368,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2019_10_08_a |
9.12.2019 |
Kúpna zmluva - Dodatok č.1 |
AVsystems, s.r.o. |
44155778 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2020_12_28 |
28.12.2020 |
Dodatok č.2 |
AVsystems, s.r.o. |
44155778 |
0,00 |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2021_10_07 |
7.10.2021 |
ZoD TIK Červený Kláštor |
AVsystems, s.r.o. |
44155778 |
21 095,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/179 |
23.6.2023 |
Za exteriérový dotykový infokiosk |
AVsystems, s.r.o. |
44155778 |
25 314,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/8 |
23.1.2017 |
Objednávame si u Vás: Vypracovanie prev. poriadku časti verejnej kanal. obce Červený Kláštor |
Viera Lichvárová Ing. |
44008562 |
455,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/70 |
3.4.2017 |
Za vypracov. prevádz. poriadku verejnej kanalizác |
Viera Lichvárová Ing. |
44008562 |
455,00 EUR |