|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/157 |
4.8.2014 |
Za elektrinu zál. FA |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
2 433,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/223 |
7.11.2014 |
Za elektrinu zál. FA |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
2 433,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/144 |
13.7.2015 |
Za elektrinu ZFS |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
113,92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/16 |
16.2.2011 |
za elektro mat. a práce opr. VO |
Sičár, s.r.o. |
43941745 |
430,27 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/86 |
13.5.2013 |
Za elektro materiál |
Elektro Alica |
31004369 |
80,61 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/188 |
2.10.2014 |
Za elektro materiál |
Elektro Alica |
31004369 |
147,83 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/182 |
3.7.2023 |
Za elektroinštalačné práce Parkovisko Pod Hôrkou |
Jozef Pompa |
43800751 |
210,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/184 |
31.10.2012 |
Za elektromont.materiál osvetlenie multif. ihriska |
Sičár, s.r.o. |
43941745 |
409,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/183 |
31.10.2012 |
za elektromontážne práce osvetlenie multif. ihris |
Milan Krempaský |
41346327 |
1 944,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/13 |
1.2.2022 |
Za elektromontážne práce rozšírenie VO rybník |
Elkostav KM, s.r.o. |
36748901 |
1 303,87 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/214 |
28.9.2020 |
Za elektromontážne práce VO |
O.S.V.O. comp, a.s. |
36460141 |
303,24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/11 |
9.2.2023 |
Za elektronickú registratúrnu knihu 2023 |
Archivovanie SK s.r.o. |
36444154 |
216,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/4 |
2.1.2021 |
Za elektronickú registratúrnu knihu rok 2021 |
Archivovanie SK s.r.o. |
36444154 |
216,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/385 |
12.12.2024 |
Za Elektronickú registratúrnu knihu rok 2024 |
Archivovanie SK s.r.o. |
36444154 |
216,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/126 |
22.6.2015 |
Za elektropráce na ČOV |
Milan Krempaský - Elektromontáže |
34628681 |
207,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/240 |
21.12.2015 |
Za elektropráce pre radarovú signalizáciu |
Milan Krempaský - Elektromontáže |
34628681 |
60,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/125 |
18.7.2012 |
Za ellektormont. a výkopové práce osvetlenie |
Pompa Jozef Haligovce 131 |
43800751 |
135,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/89 |
26.5.2015 |
Za energ. certifikát Kultúrny dom a úradovňa |
Knapík Jozef Ing. |
45578826 |
250,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/39 |
26.3.2012 |
Za ext. HDDa Toner |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
230,89 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/179 |
23.6.2023 |
Za exteriérový dotykový infokiosk |
AVsystems, s.r.o. |
44155778 |
25 314,00 EUR |