| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/199 |
27.5.2025 |
Realizácia verej.obst. Rozšírenie IP kam.systému |
Ekoslov Consulting, s.r.o. |
31670083 |
369,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/273 |
4.7.2025 |
Implementácia projektu Altánky na brehu Dunajca |
Ekoslov Consulting, s.r.o. |
31670083 |
910,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/311 |
8.8.2025 |
Implementácia projektu Rozšírenie IP kam.systému |
Ekoslov Consulting, s.r.o. |
31670083 |
480,93 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/64 |
20.11.2024 |
Objednávame si u Vás: -likvidáciu stavebného odpadu z amfiteátra |
EKOSPOL RECYCLING, s.r.o. |
43984649 |
527,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/351 |
22.11.2024 |
Za likvidáciu odpadu |
EKOSPOL RECYCLING, s.r.o. |
43984649 |
527,88 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2012_02_21 |
21.2.2012 |
Kúpna zmluva |
EKOSPOL, s.r.o. |
43984649 |
1 020,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/154 |
12.6.2018 |
Za kontolu bezpečnosti multif. ihriska |
EKOTEC spol.s r.o |
00687022 |
193,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/171 |
6.6.2019 |
Za revíziu bezpečnosti multifunk. ihriska |
EKOTEC spol.s r.o |
00687022 |
193,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/132 |
8.6.2020 |
Za revíziu multifunkčného ihriska |
EKOTEC spol.s r.o |
00687022 |
193,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/161 |
10.6.2021 |
Za kontrolu bezpečnosti multifunkčného ihriska |
EKOTEC spol.s r.o |
00687022 |
193,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/167 |
13.6.2022 |
Kontrola bezpečnosti multifunkčného ihriska |
EKOTEC spol.s r.o |
00687022 |
193,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/165 |
19.6.2023 |
Za kontrolu bezpečnosti multifunkčného iriska |
EKOTEC spol.s r.o |
00687022 |
174,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/182 |
7.6.2024 |
Za kontrolu bezpečnosti multif. ihriska |
EKOTEC spol.s r.o |
00687022 |
174,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/192 |
23.5.2025 |
Za kontrolu bewzpečnosti multifunčkného ihriska |
EKOTEC spol.s r.o |
00687022 |
178,35 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2018_05_31 |
5.6.2018 |
Zmluva o kontrolnej činnosti |
EKOTEC, spol. s r.o. |
00687022 |
193,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/237 |
2.12.2014 |
Za učebné pmôcky MŠ |
ELARIN, s.r.o |
45240841 |
197,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2014/85 |
26.10.2014 |
Objednávame si u Vás: -učebné pomôcky pre MŠ |
ELARIN, s.r.o |
45240841 |
197,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/36 |
20.5.2016 |
Objednávame si u Vás: -tieňohry MŠ |
ELARIN, s.r.o |
45240841 |
194,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/142 |
17.6.2016 |
za tieňohry Materská škola |
ELARIN, s.r.o |
45240841 |
194,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/82 |
12.12.2021 |
Objednávame si u Vás: -učebné pomôcky pre MŠ |
ELARIN, s.r.o. |
45240841 |
282,00 EUR |