Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/8 | 24.1.2014 | Za stravné lístky | DOXX Stravné lístky spol. s.r.o. | 36391000 | 375,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/80 | 5.5.2014 | Za mobil a internet | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 104,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/81 | 5.5.2014 | Za občerstvenie - otvorenie LTS | D.J.K. s.r.o. | 31691897 | 32,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/82 | 9.5.2014 | Za vývoz TKO 4/2014 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 233,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/83 | 9.5.2014 | Za telefón obec 4/14 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 57,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/84 | 9.5.2014 | Členské na rok 2014 -RZTPO | RZTPO | 31955151 | 44,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/85 | 12.5.2014 | Za tlačivá DZN | Inprost s.r.o. | 31363091 | 13,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/86 | 15.5.2014 | Za členský príspevok Združ. pre rozvoj regiónu | Združenie pre rozvoj regiónu Pienin a zamaguria | 37780701 | 40,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/87 | 15.5.2014 | Za vykonané elektropráce amfiteáter Červený Káštor | Milan Krempaský | 41346327 | 993,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/88 | 19.5.2014 | za 2.čiastku -metrologické overenie merného | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 473,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/89 | 19.5.2014 | Za parvidelné revízie EZ - ČOV a prípojka amfit. | Ľubomír Krempaský | 41571134 | 250,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/9 | 29.1.2014 | Za vývoz TKO vrecia | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 322,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/90 | 20.5.2014 | Za nehlasové služby | Telefonica Slovakia s.r.o. | 35848863 | 0,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/91 | 30.4.2014 | Za potraviny | Branko Michlík | 43625339 | 45,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/92 | 30.4.2014 | za potraviny | Gurman s.r.o. | 31731198 | 8,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/93 | 26.4.2014 | Za potraviny | Tatranská mliekareň, a.s. | 31654363 | 9,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/94 | 30.4.2014 | Za potraviny | Tatranská mliekareň, a.s. | 31654363 | 5,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/95 | 30.4.2014 | Za potraviny | Tatranská mliekareň, a.s. | 31654363 | 10,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/96 | 30.4.2014 | Za potraviny | Ivana Marhefková | 845503 | 217,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/97 | 28.5.2014 | Za opravu dúchadla LUTOS na ČOV | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 1 437,98 EUR |