|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/102 |
8.6.2015 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
112,39 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/103 |
8.6.2015 |
Za spracovanie komplexnej dokumentácie Pracov- |
Ing. Tuleja Pavol |
40719456 |
150,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/104 |
9.6.2015 |
Za materiál na prístrešky na nábreží Dunajca |
Mária Ovcarčíková, DUO MIX |
35215810 |
324,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/105 |
1.4.2015 |
Za potraviny |
Branko Michlík |
43625339 |
68,83 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/106 |
28.4.2015 |
Za potraviny |
GAS Familia , s.r.o. Stará Ľubovňa |
31691552 |
9,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/107 |
24.4.2015 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň, a.s. |
31654363 |
6,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/108 |
4.5.2015 |
Za potraviny |
Mäso Tatry s.r.o. |
31723217 |
26,34 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/109 |
4.5.2015 |
Za potraviny |
Mäso Tatry s.r.o. |
31723217 |
70,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/11 |
13.4.2015 |
Za vývoz TKO 1/2015 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
185,37 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/110 |
6.5.2015 |
Za potraviny |
Ľubomír Regec |
37883887 |
285,67 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/111 |
10.5.2015 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň, a.s. |
31654363 |
12,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/112 |
10.5.2015 |
Za potraviny |
Branko Michlík |
43625339 |
64,82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/113 |
22.5.2015 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň, a.s. |
31654363 |
12,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/114 |
30.5.2015 |
Za potraviny |
Mäso Tatry s.r.o. |
31723217 |
23,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/115 |
30.5.2015 |
Za potraviny |
Mäso Tatry s.r.o. |
31723217 |
75,16 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/116 |
31.5.2015 |
Za potraviny |
Ľubomír Regec |
37883887 |
316,01 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/117 |
10.6.2015 |
Za paletu na materiál |
KLOCOK Poprad s.r.o. |
31705995 |
5,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/118 |
10.6.2015 |
Za kvetináče |
KLOCOK Poprad s.r.o. |
31705995 |
473,51 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/119 |
15.6.2015 |
Za vodu KS |
PVPS a.s. |
36500968 |
2,62 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/12 |
13.4.2015 |
Za doplnenie vrstvy KANAL v digitálnej mape obce |
Maniak Ján -GEODET |
46227717 |
35,00 EUR |