Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/199 | 15.10.2014 | Za jazykový kurz anglického jazyka | A A Solar s.r.o. | 46631143 | 130,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/2 | 18.1.2014 | Za nehlasové služby | Telefonica Slovakia s.r.o. | 35848863 | 1,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/20 | 28.1.2014 | Za potraviny | Tatranská mliekareň, a.s. | 31654363 | 15,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/200 | 17.10.2014 | Za vyhotovenie vrstiev v digitálnej mape | Maniak Ján -GEODET | 46227717 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/201 | 17.10.2014 | Za nehlasové služby | Telefonica Slovakia s.r.o. | 35848863 | 6,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/202 | 20.10.2014 | Zakreslenie skutkového stavu Požiarnej zbrojnice | Ing. Alena Galicová A-TYP | 40128032 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/203 | 22.10.2014 | Za prebíjanie kanálov na ČOV | Poľnohospodárske družstvo Veľký Lipník | 00523003 | 106,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/204 | 22.10.2014 | Za servisnú opravu čerpacej stanice ČOV | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 942,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/205 | 23.9.2014 | za potraviny | Tatranská mliekareň, a.s. | 31654363 | 16,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/206 | 29.9.2014 | Za potraviny | Elena Výrosteková | 46916768 | 43,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/207 | 30.9.2014 | Za potraviny | Branko Michlík | 43625339 | 79,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/208 | 30.9.2014 | za potraviny | Diamon s.r.o. | 36478628 | 65,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/209 | 12.9.2014 | za potraviny | Diamon s.r.o. | 36478628 | 117,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/21 | 28.1.2014 | za potraviny | Elena Výrosteková | 46916768 | 36,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/210 | 10.9.2014 | za potraviny | Tatranská mliekareň, a.s. | 31654363 | 13,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/211 | 30.9.2014 | Za potraviny | GAS Familia , s.r.o. Stará Ľubovňa | 31691552 | 6,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/212 | 30.9.2014 | Za potraviny | Ivana Marhefková | 845503 | 491,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/213 | 28.10.2014 | Za rekonštrukciu strechy rim. kat. kostol doplat. | Ľubomír Duda - DUDACH | 34919180 | 8 139,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/214 | 28.10.2014 | Za vyhotovenie a osadenie pamätnej tabule | Galica Miroslav | 14281813 | 245,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/215 | 3.11.2014 | Za štúdiu amfiteátra . rekonštrukcia | Ing. arch. Martin Kvitkovský | 46 879 595 | 300,00 EUR |