| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/215 |
3.11.2014 |
Za štúdiu amfiteátra . rekonštrukcia |
Ing. arch. Martin Kvitkovský |
46 879 595 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/216 |
3.11.2014 |
Za kosenie priestorov vo vlastníctve obce |
Ján Glevaňák |
35534982 |
97,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/217 |
3.11.2014 |
Za štúdiu prestrešenie vstupu kostola |
Ing. arch. Martin Kvitkovský |
46 879 595 |
200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/218 |
3.11.2014 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
95,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/219 |
4.11.2014 |
za predstavenie divadla Commedia Poprad |
COMEDIA |
35415339 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/22 |
28.1.2014 |
za potraviny |
Diamon s.r.o. |
36478628 |
121,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/220 |
4.11.2014 |
za stavebné práce na rekonštrukcii požiarnej |
Smrek Mikuláš |
33071179 |
973,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/221 |
4.11.2014 |
Za dodávku bezdrôtového rozhlasu |
M B SONIC suono s.r.o. |
03117022 |
7 230,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/222 |
4.11.2014 |
Za opravu čerpadla na ČOV |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
256,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/223 |
7.11.2014 |
Za elektrinu zál. FA |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
2 433,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/224 |
7.11.2014 |
Za vývoz TKO 10/2014 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
260,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/225 |
10.11.2014 |
Za obecné noviny - časopis |
JADRO |
47560479 |
198,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/226 |
18.11.2014 |
za telefon obec 10/2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
60,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/227 |
18.11.2014 |
Demontáž vzdušnej linky obecného rozhlasu a |
VA-KU-CO |
17122601 |
321,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/228 |
18.11.2014 |
Za opravu el. ohrievačov Atlantic |
Milan Krempaský - Elektromontáže |
34628681 |
54,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/229 |
19.11.2014 |
Za nehlasové služby VO |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
12,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/23 |
28.1.2014 |
za potraviny |
Ivana Marhefková |
845503 |
211,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/230 |
25.10.2014 |
za potraviny |
Diamon s.r.o. |
36478628 |
30,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/231 |
25.10.2014 |
Za potraviny |
Diamon s.r.o. |
36478628 |
60,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/232 |
31.10.2014 |
za potraviny |
Branko Michlík |
43625339 |
77,87 EUR |