| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/147 |
30.4.2019 |
za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
9,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/148 |
30.4.2019 |
za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
52,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/149 |
30.4.2019 |
za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
35,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/15 |
8.2.2019 |
Za vývoz TKO 1/2019 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
287,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/150 |
30.4.2019 |
za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
3,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/151 |
30.4.2019 |
za potraviny |
Zuzana Michlíková |
52086534 |
21,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/152 |
30.4.2019 |
za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
92,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/153 |
30.4.2019 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
42,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/154 |
30.4.2019 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
43,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/155 |
30.4.2019 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
55,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/156 |
14.5.2019 |
Za plyn |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
293,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/157 |
16.5.2019 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
530,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/158 |
16.5.2019 |
Za elektrinu VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
199,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/159 |
22.5.2019 |
Za nastavenie váh v Materskej škole |
Ing. Pillár Slavomír, oprava,predaj a servis váh |
37116321 |
56,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/16 |
8.2.2019 |
Za elektrinu |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1 238,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/160 |
23.5.2019 |
Za podanie občerstvenia -otvorenie turistickej sez |
CYPRIAN, n.o. |
37887831 |
32,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/161 |
29.5.2019 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
69,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/162 |
28.5.2019 |
Za zatrávńovacie tvárnice |
BauWeb s. r. o. |
44751419 |
258,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/163 |
30.5.2019 |
Za služby-podanie žiadosti o poskytnutie dotácie |
Houston, s. r. o. |
52142281 |
200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/164 |
30.5.2019 |
Za výstavbu cyklochodníka |
GLAVAČKO s.r.o. |
50789848 |
15 670,51 EUR |