Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/36 | 28.2.2014 | za potraviny | Tatranská mliekareň, a.s. | 31654363 | 14,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/37 | 28.2.2014 | za potraviny | Ivana Marhefková | 845503 | 227,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/27 | 3.3.2014 | Za mobil a internet | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 97,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/28 | 3.3.2014 | Za montáž a opravu MR | VA-KU-CO | 17122601 | 169,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/29 | 7.3.2014 | Za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 1 Q 2014 | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 616,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/30 | 7.3.2014 | Za telefón obec 2/14 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 56,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/31 | 7.3.2014 | Za plyn | RWE Gas Slovensko | 44291809 | 1 374,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/32 | 7.3.2014 | Za vývoz TKO 2/2014 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 185,65 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2014/24 | 10.3.2014 | Objednávame si u Vás: -nosiče na odpadk. vrecia, popolnik vonk. | B2B partner s.r.o. | 44413467 | 284,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/38 | 10.3.2014 | za školenie BOZP a PO pre zamestnancov | Ing. Tuleja Pavol | 40719456 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/39 | 11.3.2014 | Za materiál na oplotenie Klub seniorov | Stavebniny - Ing. Ján Furcoň | 34630317 | 462,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/67 | 11.3.2014 | za potraviny | Tatranská mliekareň, a.s. | 31654363 | 11,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/40 | 18.3.2014 | Za nehlasové služby | Telefonica Slovakia s.r.o. | 35848863 | 1,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/41 | 18.3.2014 | Za demontáž a montáž pódia v Kultúrnom dome | Vojtech Oravec | 43106668 | 879,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/42 | 21.3.2014 | za autorské práva- verejný rozhlas | SLOVGRAM | 17310598 | 33,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/43 | 21.3.2014 | Za vodu ČOV 1 | PVPS a.s. | 36500968 | 3,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/44 | 21.3.2014 | Za vodu MŠ | PVPS a.s. | 36500968 | 36,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/45 | 21.3.2014 | Za vodu knižnica | PVPS a.s. | 36500968 | 3,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/46 | 21.3.2014 | Za vodu KD | PVPS a.s. | 36500968 | 9,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/47 | 24.3.2014 | Za doménu na internete a Web hosting STANDARD | Netix Solutions, s. r. o. | 43783627 | 79,80 EUR |