Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/77 | 28.4.2014 | Za práce na oprave amfiteátra | Vojtech Oravec | 43106668 | 998,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/78 | 30.4.2014 | Za sieť a lanko na multifunkčné ihrisko | MARO s.r.o | 36407020 | 66,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/91 | 30.4.2014 | Za potraviny | Branko Michlík | 43625339 | 45,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/92 | 30.4.2014 | za potraviny | Gurman s.r.o. | 31731198 | 8,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/94 | 30.4.2014 | Za potraviny | Tatranská mliekareň, a.s. | 31654363 | 5,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/95 | 30.4.2014 | Za potraviny | Tatranská mliekareň, a.s. | 31654363 | 10,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/96 | 30.4.2014 | Za potraviny | Ivana Marhefková | 845503 | 217,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/79 | 2.5.2014 | Za elektrinu zál. FA | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 2 433,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/80 | 5.5.2014 | Za mobil a internet | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 104,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/81 | 5.5.2014 | Za občerstvenie - otvorenie LTS | D.J.K. s.r.o. | 31691897 | 32,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2014_05_02 | 6.5.2014 | Zmluva o spoluorganizovani | Podtatranské osvetové stredisko | 377812201 | 1 600,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2014_05_06 | 6.5.2014 | Rámcová zmluva o kúpe ovocia | GAS Fanília,s.r.o | 31691552 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2014/31 | 6.5.2014 | Objednávame si u Vás: -dodávku, montáž rozvádzača | Milan Krempaský | 41346327 | 1 000,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2014/32 | 6.5.2014 | Objednávame si u Vás: -elektro revízie -pravidel. | Ľubomír Krempaský | 41571134 | 250,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/82 | 9.5.2014 | Za vývoz TKO 4/2014 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 233,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/83 | 9.5.2014 | Za telefón obec 4/14 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 57,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/84 | 9.5.2014 | Členské na rok 2014 -RZTPO | RZTPO | 31955151 | 44,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2014/30 | 10.5.2014 | Objednávame si u Vás: -tlačíva DZN | Inprost s.r.o. | 31363091 | 14,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/85 | 12.5.2014 | Za tlačivá DZN | Inprost s.r.o. | 31363091 | 13,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/86 | 15.5.2014 | Za členský príspevok Združ. pre rozvoj regiónu | Združenie pre rozvoj regiónu Pienin a zamaguria | 37780701 | 40,00 EUR |