Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/48 | 24.3.2014 | za toner a samsung mikro SDHC | WebComs, s.r.o. | 36516244 | 85,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/49 | 26.3.2014 | Za pracovné odevy MŠ | ZIKOHOLDING s.r.o. | 46218599 | 45,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/50 | 26.3.2014 | Za prepravu osôb na ochutnávku jedál Kľuškovce | Horník Dušan | 37240889 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/51 | 27.3.2014 | Poplatok v zmysle licenčnej zmluvy zverejňovanie | TOPSET Ing. Ján Vlček | 32643748 | 9,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/52 | 27.3.2014 | Za aktualizáciu dát katastra nehnuteľnosti | TOPSET Ing. Ján Vlček | 32643748 | 50,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/54 | 27.3.2014 | Za Finančný spravodaj 2014- záloha | Poradca podnikateľa s.r.o. | 31592503 | 19,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/53 | 28.3.2014 | za zneškodnenie odpadov na skládke | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 4,28 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2014_03_27 | 31.3.2014 | Licenčná zmluva na autorizovaný prístupu na ftp server portálu www.cintoriny.sk | TOPSET Solutions s.r.o. | 46919805 | 12,88 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2014_03_26 | 31.3.2014 | Licenčná zmluva - Dodatok1, aktualizácia URBIS | MADE spol s r.o. | 36041688 | 300,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2014/25 | 31.3.2014 | Objednávame si u Vás: -asfaltovu zmes na opravu chodníkov -7t | JUNO DS, s.r.o. | 36501522 | 966,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/68 | 31.3.2014 | za potraviny | Gurman s.r.o. | 31731198 | 8,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/69 | 31.3.2014 | za potraviny | Branko Michlík | 43625339 | 52,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/70 | 31.3.2014 | za potraviny | Ivana Marhefková | 845503 | 159,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/55 | 1.4.2014 | za aktualizáciu programov kataster | TOPSET Ing. Ján Vlček | 32643748 | 156,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/56 | 1.4.2014 | Za vyhotovenie vrstvy súpisných čísel v digitálnej | Maniak Ján -GEODET | 46227717 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/66 | 1.4.2014 | za potraviny | Tatranská mliekareň, a.s. | 31654363 | 2,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/57 | 2.4.2014 | za mobil a internet | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 110,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/58 | 3.4.2014 | Za geodetické práce v k.ú. Červený Kláštor | Ján Michna-geodet | 34918761 | 230,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/59 | 3.4.2014 | Za odpadové koše a kôš s popolníkom | B2B partner s.r.o. | 44413467 | 284,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/65 | 3.4.2014 | za potraviny | Diamon s.r.o. | 36478628 | 108,25 EUR |