Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/12 | 3.2.2014 | Za nájomné budova MŠ 2.polrok 2014 | Cirkevný zbor ECAV na Slovensku | 31999221 | 1 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/13 | 4.2.2014 | Za mobil a internet | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 92,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/14 | 6.2.2014 | za vývoz TKO 1/14 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 187,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/15 | 7.2.2014 | za telefon obec 1/2014 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 83,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/16 | 7.2.2014 | Za vlaky - voľby prezidenta | LIM PO Jesenná 1 | 36498 98 980 | 29,20 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2014_02_12 | 12.2.2014 | Kúpno - predajná zmluva na nákup reziva | Kurňava Miroslav, Ing. | 840510 | 1 181,20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2014/16 | 15.2.2014 | Objednávame si u Vás: -tesárske práce na oprave amfiteátra | Vojtech Oravec | 43106668 | 1 000,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2014/17 | 16.2.2014 | Objednávame si u Vás: -školenie BOZP | Ing. Tuleja Pavol | 40719456 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/17 | 17.2.2014 | Za vyprac. fin. analýzy Rozšír. stok . siete | Ing. Zuzana Milaňáková - PROMI | 47563478 | 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/18 | 17.2.2014 | Za nehlasové služby | Telefonica Slovakia s.r.o. | 35848863 | 0,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/33 | 17.2.2014 | za potraviny | Diamon s.r.o. | 36478628 | 90,61 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2014/18 | 18.2.2014 | Objednávame si u Vás: -materiál na oplotenie | Stavebniny - Ing. Ján Furcoň | 34630317 | 462,48 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2014/19 | 19.2.2014 | Objednávame si u Vás: -tovar podľa výberu -spotrebný materiál do VT | WebComs, s.r.o. | 36516244 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2014/20 | 20.2.2014 | Objednávame si u Vás: -pracovné odevy | ZIKOHOLDING s.r.o. | 46218599 | 445,36 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2014/21 | 21.2.2014 | Objednávame si u Vás: -prepravu autobusom na ochutnávku jedál v PR | Horník Dušan | 37240889 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/19 | 21.2.2014 | Za nájom pzemkov SPF | SPF Búdkova 36 | 17335345 | 15,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2014/22 | 24.2.2014 | Objednávame si u Vás: -vrstvu sup.čísel do GIS obce Č.Kláštor | Maniak Ján -GEODET | 46227717 | 50,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2014/23 | 25.2.2014 | Objednávame si u Vás: -GO plán amfiteáter | Ján Michna-geodet | 34918761 | 230,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/34 | 28.2.2014 | za potraviny | Gurman s.r.o. | 31731198 | 9,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/35 | 28.2.2014 | za potraviny | Branko Michlík | 43625339 | 112,34 EUR |