|  | Typ | Číslo | Dátum zverejnenia   | Predmet | Partner | IČO | Cena | 
 
    
 
     
    
      | Detail | Objednávka vyšlá | O2011/15 | 23.2.2011 | Objednávame si u Vás: tonery do tlačiarni -r.2011 | WebComs, s.r.o. | 36516244 | 0,00 | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2011/22 | 25.2.2011 | za tonery | WebComs, s.r.o. | 36516244 | 112,07 EUR | 
  
    
      | Detail | Objednávka vyšlá | O2011/16 | 1.3.2011 | Objednávame si u Vás: vecne ceny-pohare stol.turn. | SART šport. s.r.o. | 36702498 | 93,00 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2011/25 | 3.3.2011 | za poháre - stolnot. turnaj | SART šport, s.r.o. | 36702498 | 92,10 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2011/29 | 4.3.2011 | za vyv. TKO 2/2011 | EKOS, s.r.o. | 36168475 | 134,04 EUR | 
  
    
      | Detail | Zmluva Dodávateľská | KaHR-22VS-0801/0049/33 | 17.3.2011 | Zmluva o poskytnutí NFP na realizáciu aktivít projektu "Investícia do modernizácie verejného... | Ministerstvo hospodárstva SR | 00686832 | 233 594,36 EUR | 
  
    
      | Detail | Zmluva Dodávateľská | Dodatok č.1 | 17.3.2011 | Zmena zmluvy o poskytnutí NFP na realizáciu aktivít projektu - "Investícia do modernizácie... | Ministerstvo hospodárstva SR | 00686832 | 233 594,36 EUR | 
  
    
      | Detail | Zmluva Dodávateľská | 5 / § 50j / 2011 | 25.3.2011 | D O H O D A o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu... | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny | 37938606 | 6 094,76 EUR | 
  
    
      | Detail | Objednávka vyšlá | O2011/18 | 9.4.2011 | Objednávame si u Vás: výkopové práce Sv.Trojica | Dunajec s,r,o . | 36479781 | 180,00 EUR | 
  
    
      | Detail | Objednávka vyšlá | O2011/19 | 9.4.2011 | Objednávame si u Vás: spotrebné normy | IRIS- vydavateľstvo  a tlač s.r.o. | 35926376 | 30,00 EUR | 
  
    
      | Detail | Objednávka vyšlá | O2011/17 | 10.4.2011 | Objednávame si u Vás: revíziu HP | Tatrahasil, Ľubomír Štellmach | 32874294 | 30,00 EUR | 
  
    
      | Detail | Objednávka vyšlá | O2011/20 | 10.4.2011 | Objednávame si u Vás: toavr podľa nášho výberu- | Mária Ovcarčíková, DUO MIX | 35215810 | 0,00 | 
  
    
      | Detail | Objednávka vyšlá | O2011/22 | 11.4.2011 | Objednávame si u Vás: služby - občerstvenie, obed | PIENSPOL TRAVEL s.r.o. | 36492540 | 30,00 EUR | 
  
    
      | Detail | Zmluva Dodávateľská | 2011_04_19 | 19.4.2011 | Dodatok č.2 ku zmluve o postúpení výkonu práva poľovníctva | Štátne lesy TANAPu | 31966977 | 30,54 EUR | 
  
    
      | Detail | Zmluva Dodávateľská | 20110414 | 20.4.2011 | Zmluva o nájme reklamnej plochy | CANOE RAFT DUNAJEC - Stanislav Škantár | 45607371 | 66,40 EUR | 
  
    
      | Detail | Zmluva Dodávateľská | 2011_03_31 | 27.4.2011 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce | Mesto Spišská Stará Ves | 00326526 | 73,00 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2011/63 | 8.5.2011 | za elektriku - opakované plnenie 01.03.11 -31.05.2011 | Vychodoslovenska energetika, a.s. | 36211222 | 1 951,00 EUR | 
  
    
      | Detail | Zmluva Dodávateľská | Dodatok č. 1 k Dohode č. 5 / § | 10.5.2011 | Dodatok k Dohode o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na... | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny | 37938606 | 0,00 | 
  
    
      | Detail | Objednávka vyšlá | O2011/21 | 20.5.2011 | Objednávame si u Vás: tlač obecných novín č.1 | EXO technologies s.r.o. | 36485161 | 220,00 EUR | 
  
    
      | Detail | Objednávka vyšlá | O2011/23 | 5.6.2011 | Objednávame si u Vás: inzerciu v katalógu | IMMOBAU s.r.o. | 35841893 | 60,00 EUR |