|  | Typ | Číslo | Dátum zverejnenia   | Predmet | Partner | IČO | Cena | 
 
    
 
     
    
      | Detail | Zmluva Dodávateľská | 2011_01_01_W-Control | 1.1.2011 | Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie-príloha pre rok 2011 | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 2 286,24 EUR | 
  
    
      | Detail | Objednávka vyšlá | O2011/1 | 2.1.2011 | Objednávame si u Vás: brožúru | ZMOS | 00584614 | 9,75 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2011/14 | 3.1.2011 | za brožúru | ZMOS | 00584614 | 9,75 EUR | 
  
    
      | Detail | Objednávka vyšlá | O2011/2 | 10.1.2011 | Objednávame si u Vás: potraviny podľa nášho | Diamon s.r.o. | 36478628 | 0,00 | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2011/27 | 15.1.2011 | za potraviny | Diamon, s.r.o. | 36478628 | 14,99 EUR | 
  
    
      | Detail | Objednávka vyšlá | O2011/3 | 19.1.2011 | Objednávame si u Vás: stravné lístky pre rok 2011 | DOXX Stravné lístky spol. s.r.o. | 36391000 | 0,00 | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2011/15 | 20.1.2011 | za plyn 2010 vyuctovanie | SPP, a.s. | 35815256 | 1 982,85 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2011/14 | 22.1.2011 | za str. lístky | DOXX Stravné lístky, s.r.o. | 36391000 | 558,96 EUR | 
  
    
      | Detail | Objednávka vyšlá | O2011/4 | 28.1.2011 | Objednávame si u Vás: odhrňanie snehu podľa | Dunajec s,r,o . | 36479781 | 0,00 | 
  
    
      | Detail | Objednávka vyšlá | O2011/5 | 28.1.2011 | Objednávame si u Vás: potraviny podĺa nášho výberu | AMI TRADE | 36725650 | 0,00 | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2011/13 | 29.1.2011 | za aktual. progr. 2011 | TOPSET Ing. Ján Vlček | 32643748 | 51,78 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2011/1 | 30.1.2011 | za mobil a internet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 79,26 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2011/28 | 30.1.2011 | za potr. | AMI TRADE | 36479781 | 26,89 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2011/3 | 30.1.2011 | za odhr. snehu | Dunajec, s.r.o. | 36479781 | 36,00 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2011/23 | 31.1.2011 | za potraviny | Diamon, s.r.o. | 36478628 | 61,15 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2011/4 | 31.1.2011 | za elektrinu | Vychodoslovenska energetika, a.s. | 36211222 | 1 951,00 EUR | 
  
    
      | Detail | Objednávka vyšlá | O2011/6 | 1.2.2011 | Objednávame si u Vás: opravu PC na OcU | COMCAS, s.r.o. | 36494721 | 39,20 EUR | 
  
    
      | Detail | Objednávka vyšlá | O2011/7 | 1.2.2011 | Objednávame si u Vás: potraviny podĺa nášho výberu | Edita Jurková  Spišská Stará Ves | 40720462 | 0,00 | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2011/7 | 2.2.2011 | za opr. PC | COMCAS, s.r.o. | 36494271 | 39,20 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2011/5 | 2.2.2011 | za vrecia vyv. TKO | EKOS, s.r.o. | 36168475 | 214,80 EUR |