|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/21 |
1.4.2019 |
Objednávame si u Vás: -inžiniersku činnosť na stavbe:Rozšírenie stokovej siete-Kvašné... |
INPRO POPRAD, s.r.o. |
36501476 |
1 200,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/19 |
30.3.2019 |
Objednávame si u Vás: -ceny na stolnotenisový turnaj |
Jozef Krajger - K reklama |
10768122 |
80,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/15 |
29.3.2019 |
Objednávame si u Vás: -zabezpečenie činnosti zodpovednej osoby -spracovanie dokumentácie GDPR... |
NAJ s.r.o Nová Ľubovňa 1 |
36515001 |
150,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/84 |
29.3.2019 |
Za znalecký posudok parc. KNC 48/1 |
Ing. Ján Trebuňa |
46147764 |
120,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/85 |
29.3.2019 |
Za geodetické práce zameranie kanalizácie Kv. Lú |
Stavebniny - Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
360,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/86 |
29.3.2019 |
Za geodetické práce GO plán 14/2019 |
Stavebniny - Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
96,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/87 |
29.3.2019 |
Za geodetické práce polohop.a výškop. cy.chodníka |
Stavebniny - Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
192,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/88 |
29.3.2019 |
Za servisné práce plynový kotol MŠ |
Jaroslav Krajniak - SEGAS |
32866828 |
450,70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/89 |
29.3.2019 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
67,94 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/99 |
29.3.2019 |
Za potraviny |
Zuzana Michlíková |
52086534 |
26,65 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/100 |
29.3.2019 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
29,18 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/101 |
29.3.2019 |
za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
5,46 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/102 |
29.3.2019 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
16,49 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/103 |
29.3.2019 |
za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
175,57 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/104 |
29.3.2019 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
17,51 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/105 |
29.3.2019 |
za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
37,04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/106 |
29.3.2019 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
10,16 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/107 |
29.3.2019 |
za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
41,36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/108 |
29.3.2019 |
za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
12,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/109 |
29.3.2019 |
za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
45,47 EUR |