| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/357 |
27.12.2018 |
za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
18,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/358 |
27.12.2018 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
12,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/359 |
27.12.2018 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
28,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/360 |
27.12.2018 |
za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
16,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/361 |
27.12.2018 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
17,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/362 |
27.12.2018 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
4,56 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/75 |
27.12.2018 |
Objednávame si u Vás: -kabaretné pásmo Guroľské pošodky2 |
Divadlo Ramagu Štúrova 446/54 |
42232473 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/350 |
20.12.2018 |
Za obecný časopis |
JADRO |
47560479 |
261,36 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2018_12_18 |
19.12.2018 |
Zmluva o pripojení |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/349 |
19.12.2018 |
Za zapojenie odber. miesta čerp. stanica ČOV 1 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
189,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/340 |
17.12.2018 |
Za svietnik a podnos na cintorín |
Galica Miroslav |
14281813 |
110,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/341 |
17.12.2018 |
Za PD zmena stavby pred dok. stav. úpr.pred dokon |
miles projekt, s.r.o. |
50123220 |
200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/342 |
17.12.2018 |
Za vodu ČOV |
PVPS a.s. |
36500968 |
2,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/343 |
17.12.2018 |
Za vodu KS |
PVPS a.s. |
36500968 |
7,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/344 |
17.12.2018 |
Za vodu verejné WC |
PVPS a.s. |
36500968 |
62,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/345 |
17.12.2018 |
Za vodu MŠ |
PVPS a.s. |
36500968 |
35,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/346 |
17.12.2018 |
Za vodu KD |
PVPS a.s. |
36500968 |
11,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/347 |
17.12.2018 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
476,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/348 |
17.12.2018 |
Za elektrinu VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
257,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/339 |
14.12.2018 |
Za nehlasové služby Verejné osvetlenie |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
1,92 EUR |