| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/52 |
9.9.2019 |
Objednávame si u Vás: -nábytok (stoly,stoličky) do kultúrneho domu Projekt podporený z... |
MOB Interier s.r.o. |
44948271 |
999,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/264 |
6.9.2019 |
Za nájomné za rok 2019-pozemky |
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik |
36022047 |
8,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/265 |
6.9.2019 |
Za vývoz TKO 8/2019 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
366,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/266 |
6.9.2019 |
Za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 3.Q 2019 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
639,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/263 |
5.9.2019 |
Za tonery |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
65,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/262 |
4.9.2019 |
Za stravné lístky |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
565,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/259 |
2.9.2019 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
67,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/260 |
2.9.2019 |
Za geodetické práce zameranie p.č.823/1 |
Stavebniny - Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/261 |
2.9.2019 |
Za vyhotov. GO plánu 62/2019 p.č. 860/18 |
Stavebniny - Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
288,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/256 |
20.8.2019 |
Za likvidáciu odpadových vôd na ČOV |
PVPS a.s. |
36500968 |
337,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/257 |
20.8.2019 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
541,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/258 |
20.8.2019 |
Za elektrinu VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
165,62 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2019_07_17 |
19.8.2019 |
Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby |
DISIG, a.s. |
35975946 |
100,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/255 |
15.8.2019 |
Za vykonanie verejného obstarania ČOV 2 Smerdžonka |
ORIM - TENDER, s. r. o. |
44689454 |
2 500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/253 |
14.8.2019 |
Za nehlasové služby VO |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
1,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/254 |
14.8.2019 |
za poskytnutie priestorov Stretnutie goralov- lúka |
ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA |
31966977 |
80,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2019_08_13a |
13.8.2019 |
ZMLUVA o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
|
Mesto Spišská Stará Ves |
00326526 |
1 520,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2019_08_13 |
13.8.2019 |
Dohoda č. 151/2019/PCV o využití priestorov |
Štátne lesy TANAPu |
31966977 |
80,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/51 |
13.8.2019 |
Objednávame si u Vás: -vstupenky pre občanov obce -Stretnutie Goralov |
Občianske združenie GORALOV ŽIJÚCICH NA SPIŠI |
42227721 |
1 725,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/252 |
13.8.2019 |
Za vstupenky na stretnutie Goralov v Pieninách |
Občianske združenie GORALOV ŽIJÚCICH NA SPIŠI |
42227721 |
1 725,00 EUR |